У ряда сотрудников в период с 2018 по 2020 год сложилась следующая ситуация: в отчете Полный свод удержаний и начислений по Основному сотруднику сумма с плюсом, по уволенному внутреннему совместителю точно такая же сумма с минусом. В документе выплаты Ведомость в банк в текущем периоде вылезают много мелких с плюсом и минусом за 2018-2020 год. Программа пишет в том числе и при раскрытии целая простыня за прошлые периоды.

Вопрос задал Евгения Ж. (Москва)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.84/10)

У ряда сотрудников в период с 2018 по 2020 год сложилась следующая ситуация: в отчете Полный свод удержаний и начислений по Основному сотруднику сумма с плюсом, по уволенному внутреннему совместителю точно такая же сумма с минусом. В документе выплаты Ведомость в банк в текущем периоде вылезают много мелких сумм с плюсом и минусом за 2018-2020 год. Программа пишет в том числе и при раскрытии целая простыня за прошлые периоды.
Какие есть способы решить данную проблему?

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    В этом случае есть два способа:

    1. Создать «техническую» Ведомость и подобрать в нее сотрудников с нулевой суммой, но с «разъехавшимися» взаиморасчетами.
    2. Воспользоваться документом «Перенос данных» и откорректировать данные непосредственно в регистрах

    Подробнее про эти два способа посмотрите в статье — Организация взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3. Устранение «пересортицы» в регистрах по взаиморасчетам

  2. Здравствуйте. По ним слишком много движений за предыдущие периоды. Прилагаю скрин документа Ведомость в банк выплата зп, это картина видна при нажатии.
    Как можно решить данную ситуацию? Отдельно по суммам по каждому сотруднику сделать очень долго, так как рекомендуется в видео. Техническая ведомость не помогает

    1. Здравствуйте!
      Судя по расшифровке у вас пересортица по выплатам и не только за прошлые годы, но и за этот. Другого пути, кроме создания технической Ведомости или выравнивания данных по регистрам в программе нет. Меня беспокоит, что у вас попадает очень большие суммы в Ведомость. Это может привести к неверным данным в НДФЛ.
      Если хотите закрыть суммы за прошлые годы, то Ведомость или документ «Перенос данных» по регистрам следует создавать в декабре прошлого года, чтобы эти суммы не попадали в этот год.

      Я бы вам рекомендовала обратиться в фирму-франчайзи для того, чтобы они помогли вам выровнять взаиморасчеты. Если не трогать уже прошлые годы, то можно в конце после закрытия года обрезать базу, выровнять взаиморасчеты, НДФЛ и начать все заново.
      Для того, чтобы в будущем не возникало такой пересортицы в программе в настройках расчета зарплаты (Настройка — Расчет зарплаты) можно поставить флажок «Проверять соответствие начисления и выплат»

Комментарии закрыты.