Добрый день!
Вопрос: На сегодняшний день наша задолженность перед покупателем составляет 500 тыс. руб по ставке 20%. (Авансы полученные). С полученных авансов исчислен НДС в 1 кв-ле 2021г.
Кроме того, задолженность покупателя перед нами составляет 400 тыс.руб по ставке НДС 0%.
Можно ли провести взаиморасчеты ? СПАСИБО!!!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1363)
Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.94.17)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Можно перенести аванс на новый договор документом Корректировка долга вида Зачет авансов. Посмотрите, пожалуйста, материал по теме:
Вычет НДС при переносе аванса на новый договор
.
Оксана, я понимаю, что перенос аванса со ставки 18 на 20 процентов перенести можно. Но у меня -то вопрос совсем другой. Мне должны по ставке 0%, 400 тыс. а я должна по ставке 20% 500тыс (в т.ч. НДС 83тыс). С авансов 500тыс в 1-ом квартале уплачен НДС с аванса полученного 83 тыс. Сейчас для проведения взаиморасчетов по разным ставкам я должна сдать корректировочную декларацию за 1 кв. ?
Обращаю Ваше внимание, что мы не аудиторы, и я не вправе давать экспертные оценки с точки зрения законодательства. Я могу лишь выразить свое профессиональное мнение.
Принять к вычету НДС, исчисленный с аванса, можно в размере НДС, который был исчислен со стоимости отгруженного товара (п. 6 ст. 172 НК РФ). Для того чтобы вернуть разницу (зачет или возврат по ст. 78 НК РФ), потребуется подавать уточненную декларацию (Письмо УФНС РФ по г. Москве от 06.04.2009 N 16-15/32228).