Добрый день! Подскажите пожалуйста, почему сотруднику в выплату за май (см.рис.1) попадает выплата за февраль, если она уже выплачена (см.рис2) ? Релиз 3.1.14.525
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С
Изменения в 2024 году, о которых нужно знать бухгалтеру
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
В майскую ведомость попадает сумма с минусом. Это значит, что программа видит выплату, но не видит начисление. Давайте проверим настройки начисления? Возможно для него установлен код дохода для испол. производства = 2, а выплата прошла по коду 1.
Добрый день, Светлана! См.рис (разовое+ведомость)
Здесь визуально не вижу проблем, но хотелось бы посмотреть именно настройки самого начисления (Настройка — Начисления — Компенсация за медосмотр -вкладка «Налоги, взносы, бухучет).
Также давайте построим универсальный отчет (Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки) по регистру накопления «Зарплата к выплате». Период возьмем текущий месяц, таблицу регистра «Остатки и обороты» и поставим отбор по этому физ. лицу (именно по физ. лицу, а не по сотруднику)
Судя по данным регистра ведомость заполняли вручную. Для начисления установлен код дохода испол. производства = 2, а в ведомости указали код дохода = 1. Поэтому сума и не попадала в ведомость автоматом.
Если допустимо еще трогать ведомость, то измените в ней код дохода испол. производства (поле «Вид дохода») на «2 — Доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок)» и перезаполните ведомость.
Если ведомость трогать уже нельзя, то можно создать документ Перенос данных. В настройке состава регистров выбрать регистр «Зарплата к выплате» и добавить 2 расходные записи. Все поля заполняем как в Универсальном отчете в строках с конечным сальдо -2400 и 2400. Сумму указываем как в колонке «Конечное сальдо». Но при таком варианте корректировке нужно еще проверить, нет ли пересортицы в регистрах «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» (это далается также универсальными отчетами). При необходимости их также придется корректировать документом Перенос данных.
Сделала. Спасибо!
Пожалуйста 🙂