Здравствуйте, ООО ПАК должен нам за отгрузку, ООО МОК нам оплатил счет, но не отгрузился и написал письмо, чтобы мы зачли эту оплату за реализ ООО ПАК. Каким документом сделать зачет, алгоритм действий. Корректировкой долга?




Бухгалтерский адвент-календарь!
Открывайте подарки от Бухэксперт, заряжайтесь праздничным настроением и делитесь им с коллегами!
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, правильно вашу ситуацию поняла
ПАК, Д 62.01 долг
МОК, К 62.02 аванс
Д 62.02 МОК К 62.01 ПАК — ожидаем после корректировки
И еще по авансу, СФ на аванс выписан и передан МОК?
Здравствуйте, все верно
Галина, взаимозачет осуществляется документом корректировка долга.
Посмотрите материал: Взаимозачет в 1С 8.3 между организациями .
Останутся вопросы, пишите.
спасибо!!!
Рада была помочь