Добрый день!
Подскажите пожалуйста, необходимо ввести остатки по 60, 62 счету по присоединившимся в процессе реорганизации компаниям. Если остались расчеты между компанией, к которой присоединились, с присоединившимися организациями, они гасятся зачетом, если я правильно понимаю. А если между самими присоединяющимися компаниями также оставались взаиморасчеты, соответственно у одной на 60, у другой эта же сумма на 62, или наооборот, такие остатки вводятся? Или мы эти остатки пропускаем, и по году обороты по счету 000 по Дт и Кт сойдутся. Вопрос в том, что присоединение было нескольких организаций, и они присоединялись в разные даты и месяцы. Или правильнее будет все-таки ввести такие остатки с 000, а потом погасить их взаимозачетом между собой? Тогда обороты счета 000 будут сходиться и на даты внесения остатков присоединившихся организаций.
Здравствуйте, Надежда! Мы консультируем по работе в программе, по данному вопросу высказываю свое профессиональное суждение.
Взаимные обязательства при присоединении учитывать не нужно.