Добрый день , за октябрь не правильно закрыли 2 акта на договорников ГПХ, на большую сумму, в документе начисление по договорам нет кнопки исправить, как правильно скорректировать начисления текущим периодом?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Договор ГПХ
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Удержания по исполнительному листу при расчете за первую половину месяца Здравствуйте. ЗУП, редакция 3.1 (3.1.18.46) При расчете аванса за первую половину месяца не рассчитываются Удержания по исполнительному листу с наших…
- Документ Начисление зарплаты Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.8.216) Необходимо на каждое плановое начисление сделать отдельный документ Начисление зарплаты и документ…
- Ежемесячная премия процентом Добрый день, Вроде стандартное начисление, разница в заполнении вкладки приоритеты. Ситуация: у сотрудника 2 начисления оплата по окладу и премия…
- Сторнирование начислений за счет средств ФСС Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно сторнировать документ: выплатили пособие на погребение, а ФСС не принял к возмещению(это действительно наша…
Статьи по этой теме
- Чек-лист по расчету аванса, зарплаты, НДФЛ и взносов в 1С:ЗУП 3.1 Зарплата Что проверить Инструменты в 1С:ЗУП 3.1 1 Все ли неявки за месяц утверждены Журнал всех начислений Зарплата – Все…
- Чек-лист по расчету аванса, зарплаты, НДФЛ и взносов на июль 2025 в 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.1 Зарплата за июнь 2025 Что проверить Инструменты в 1С:ЗУП 3.1 1 Все ли неявки за июнь 2025 утверждены Журнал всех…
- Как отобрать документы «Начисление зарплаты и взносов» только по определенному сотруднику? Не могу отобрать документы по сотруднику в журнале Начисление зарплаты и взносов . Отбор по реквизиту Сотрудники не всегда дает…
- Почему оплата выходных и праздничных не рассчитывается в аванс В настройках начисления нужно установить флажок Начисляется при расчете первой половины месяца . См. также: ЗУП 3.1: Работа в праздники…
Здравствуйте!
Действительно, для договорников провести пересчет в текущем периоде автоматически не получится. У нас есть материал Сторнирование начислений по договору ГПХ. Хоть он опубликован достаточно давно, но до сих пор актуален. Я опробовала на десобазе актуального релиза, все рекомендации в силе.
Единственное, могу добавить, что если не хотите рассчитывать сторно взносов и вбивать их вручную, можно создать документ Перерасчет страховых взносов, в нем взносы пересчитаются автоматически.
Добрый день Светлана, спасибо за публикацию, а по поводу взносов, как раз еще пример. Начислена оплата по договору ГПХ. 9.12.2020 за ноябрь, но так как з/плата по предприятию уже была рассчитана, пересчитать забыли, в результате в отчете проверка взносов за ноябрь красным взносы по данному договору. В документ перерасчет по взносам ничего не заполнилось. Как надо исправить данную ситуацию?
Вам нужно добиться их начисления ноябрем или уже декабрем?
Добрый день, теперь уже декабрем, но когда было время сделать ноябрем не получилось, так как не знала как это сделать, пересчитать зарплату перед вызгузкой в бухгалтерию не додумалась, хотела быстро все исправить документом перерасчет взносов, но туда не заполнился договорник . А теперь как правильно сделать в декабре и на будущее знать что делать в данной ситуации и успеть в текущем месяце до выгрузки зарплаты
Попробовала смоделировать на демобазе Вашу ситуацию, у меня в декабрьский перерасчет взносов договорник попал без проблем. Скажите, на каком релизе работаете?
И покажите данные регистров Учет доходов для исчисления страховых взносов и Страховые взносы по физ. лицам с отбором по этому физ. лицу
Добрый день. Светлана версия КОРП 3.1.14.334, Посылаю скрин регистра учет страховых взносов, отчет проверка взносов и документ пересчет взносов , где не заполнился договорник. Извините за неточность, не 9.12 а 9.11 за октябрь начислили
Не нашла записей регистра «Страховые взносы по физ лицам», поэтому не смогла удостовериться в отсутствии начисленных взносов.
По отчету получается как раз наоборот: в колонках с суммой дохода и базой пусто, программа их не видит, а в колонках с начисленными взносами видно суммы взносов. Такое заполнение отчета легко объяснить: записи в отчете отбираются по месяцу начисления. Т.к. Вы построили его за ноябрь, то доход не видно (он же начислен в октябре), а взносы похоже все таки были рассчитаны в ноябре.
Давайте проверим мое предположение. Откроем журнал «Все начисления» и сделаем отбор по сотруднику. Посмотрим есть ли по нему ноябрьские документы «Начисление зп и взносов»? Если да, то отберем записи на вкладке «Взносы» по этому физ. лицу. Покажите, что на скриншоте?
Добрый день Светлана, посылаю скрин вкладки взносы в начислении з/п за ноябрь и регистр страх взносов по физ. лицам. Сама уже в процессе поняла, что в ноябре начислились взносы и за октябрь и за ноябрь. А документ перерасчет взносов надо было делать не за ноябрь, а за октябрь, получилось мы заплатили по этому человеку взносы позже на месяц, что нужно в таких случаях ?
С технической точки зрения, тут особых проблем нет. В РСВ взносы попадут в октябрь, все контрольные соотношения (база * ставку = взносы) для каждого месяца будут соблюдены. Попробуйте тестово заполнить РСВ и проверить 2 раздел по сотруднику.
Минус только в том, что ФНС увидит, что заплатили по факту позже и насчитает пени. Ну тут, боюсь, мы уже ничего не поделаем.
Добрый день Светлана попробовала заполнить РСВ, заполнился не правильно за октябрь база правильно, а взносы задвоились, что нужно еще сделать?
Можете показать раздел 3 РСВ по сотруднику?
Я попытаюсь его заполнение сопоставить с данными регистров, которые Вы присылали ранее
Добрый день!
Скажите, я могу еще чем-то помочь в рамках этого обсуждения?