Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, если организации начислялись взносы по коду тарифа 21 в июне,июле и августе, но организация оплачивала эти взносы за эти месяцы, то в отчете за пол года или 9 месяцев должно отражаться это в приложении 2 к разделу 1 по строкам 60 70 и 90. Автоматически программа заполняет будто переплаты не было, можно так и оставить? Или нужно вручную вписать суммы?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В РСВ не заполняется информация о фактической уплате взносов. В отчете мы отражаем только суммы, которые положено уплатить (взносы, расходы и «взносы — расходы»). Если случилась переплата, ИФНС увидит эту информацию не из нашего отчета, а из карточки расчетов с бюджетом, куда подгружаются все данные о платежах.