Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я»
Документ Акт инвентаризации расчетов предназначен для:
- проведения инвентаризации расчетов с контрагентами;
- формирования:
- приказа о проведении инвентаризации по форме ИНВ-22;
- акта инвентаризации расчетов по форме ИНВ-17.
Основные способы создания документа Акт инвентаризации расчетов:
- из журнала документов:
- Продажи – Расчеты с контрагентами;
- Покупки – Расчеты с контрагентами.
Особенности заполнения:
- от — дата проведения инвентаризации, на эту дату заполняются остатки по задолженности;
- вкладки Дебиторская задолженность и Кредиторская задолженность – остатки по взаиморасчетам с контрагентами:
- Всего – общая задолженность по счету учета и контрагенту;
- Подтверждено — подтвержденная сумма со стороны контрагента;
- Не подтверждено – неподтвержденная сумма задолженности;
- в т.ч. истек срок давности — сумма сомнительной задолженности, по которой истек срок давности.
- вкладка Счета расчетов — счета учета, по которым будут анализироваться расчеты с контрагентом;
- вкладка Проведение инвентаризации – сроки, причина и документ на основании которого проводится инвентаризация;
- вкладка Инвентаризационная комиссия – состав комиссии.
Подписывайтесь на наши YouTube
и Telegram чтобы не
пропустить
важные изменения 1С и законодательства
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете