Оформить заявку на онлайн-семинары по законодательству

Семинары Климовой М.А.


Темы и график ежемесячных онлайн-семинаров по Законодательству на 2018 год от Климовой М.А.
прямой эфир + запись

Лектор о семинаре по переходу на НДС 20%


  • 25 октября: «Налог на прибыль: все самое интересное о расходах и доходах организации» 
  • 26 октября: «Сомнительные операции: банковский контроль, последствия для организации и ее должностных лиц» 
  • 29 октября: «9 кругов… «упрощенки»» 
  • 30 ноября: «НДС: жесткий переход на ставку 20%» 
  • 24 декабря: «Обзор годовой отчетности за 2018 г.» 
  • 31 января: «Командировочные и представительские расходы: компенсации работникам и учет затрат» 
  • 2019: Темы шести следующих онлайн-семинаров будут выбраны по результатам открытого голосования среди коммерческих подписчиков

Лектор:

Климова Марина Аркадьевна

Независимый консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения и трудового права. Опыт консультирования более 15 лет;

Автор более 300 публикаций, включенных в правовую базу системы «КонсультантПлюс»,более 60 публикаций, включенных в правовую базу системы «Гарант».Автор более 80 книг;

Автор консультационных семинаров;Кандидат экономических наук.

Самый востребованный Лектор России!

  1. Чтобы оформить заявку на участие от имени Юр. или Физ. лица кликайте на кнопку Купить у нужного вам варианта выше;
  2. Доступ к прямым эфирам и записям будет предоставлен вам без каких-либо ограничений;
  3. Каждый раз за 24 часа до начала прямого эфира на ваш email будет поступать уведомление со ссылкой на подключение;
  4. Запись в отличном качестве будет доступна для  просмотра Онлайн на следующий день.

Оформить заявку на участие в онлайн-семинарах >>

 

ВЫ НЕ УСПЕЛИ. АКЦИЯ ЗАВЕРШЕНА:

Оформите заявку и зафиксируйте стоимость участия прямо сейчас.
Оплата в течение 5 рабочих дней.

 

Выберите комплект

На 3 месяца

подписка

На 6 месяцев

подписка с подарком

На 12 месяцев

подписка с подарком
Доступ к Рубрикатору: все материалы рубрикатора «Законодательство»
Подписка на законодательные изменения:
Доступ к прямым эфирам Климовой М.А. по законодательным изменениями и специализированной темой согласно графику
Доступ к архиву записей уже прошедших семинаров 2018 г.
Подарок — подписка на БухЭксперт8 на 1 месяц: Полный доступ ко всем текущим материалам по БП и ЗУП с еженедельными обновлениями системы не входит
Прямой эфир + запись на следующий день
(скачать или смотреть онлайн)
Все доступы на 2 человека от 1 заявки
юр. или физ. лица
Закрывающие документы для юридических лиц и 100% Гарантия от Buhexpert8.ru

ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ по АКЦИИ

оплата в течение 5 рабочих дней
от Юр. или Физ. лица

8 900
7 900 р.

16 800
10 900 р.

39 600
14 900 р.

Доступ к выбранному комплекту вам будет предоставлен сразу же по факту оплаты, все материалы будут доступны Вам для просмотра онлайн. За 24 часа до начала каждого прямого эфира на Ваш email будет поступать письмо со ссылкой на прямой эфир.

Как оформить заявку

.

1. Для оплаты от имени Юр. лица кликайте на кнопку КУПИТЬ у соответствующего комплекта в таблицах (см. выше) и следуйте инструкциям. Система Вам сформирует счёт на оплату от имени ИП Мартыненко Роман Владимирович.
Если вам надо перевыставить счёт от ООО “ПРОФБУХ”, напишите об этом на mail@buhexpert8.ru

2. Для оплаты от имени Физ. лица кликайте на кнопку КУПИТЬ у соответствующего комплекта в таблице (см. выше) и следуйте инструкциям.

3. Темы следующих шести онлайн-семинаров на 2019 год будут выбраны открытым голосованием среди подписчиков БухЭксперт8.ру.

 

Если у Вас возникнут любые вопросы пишите на mail@buhexpert8.ru, онлайн-консультантам или звоните +7 495 988 92 58.


Рубрикатор «Законодательство» — более 240 видео и законодательных шпаргалок

Приобретая подписку на участие в законодательных онлайн-семинарах, вам также будет предоставлен доступ к Рубрикатору «Законодательство», в котором размещены более 240 законодательных шпаргалок и видеоинструкций. Пример смотрите в этих видео.

  • Законодательная шпаргалка
  • АО-1: особенности заполнения бланка
  • Сроки и порядок окончательного расчета с работником по подотчётным суммам

Ещё вы будете участвовать в розыгрыше ценных призов

Все коммерческие подписчики БухЭксперт8.ру примут участие в новогоднем розыгрыше ценных призов
27 декабря 2018 г. Главный приз — Поездка в Тайланд

 


 

25 октября: «Налог на прибыль: все самое интересное о расходах и доходах организации»

Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера

 Программа семинара:

1. Новшества налогообложения прибыли 2018/2019
2. Доходы, «управляющие» налоговой базой по налогу на прибыль:

  • задаток и залог, обеспечительные платежи;
  • помощь учредителя и государства;
  • суммы прощенных и безнадежных долгов;
  • выявленное имущество, а также доходы прошлых лет;
  • экономическая выгода вымышленная и реальная;
  • другие интересные виды доходов.

3. «Волшебные» расходы:

  • когда обоснованность расходов становится камнем преткновения (расходы по недействительным сделкам; расходы в интересах других лиц; расходы, для обоснования которых нужны локальные нормативные акты; расходы по убыточным сделкам и сделкам, не давшим результата и т.п.);
  • когда расходы можно не растягивать во времени (даже ФНС и Минфин уже согласны, а как практикуете Вы?), особенности вычета НДС;
  • вся правда о нормируемых расходах (их действительно много, почти всегда норматив можно «подвинуть»). Вычет НДС по нормируемым расходам: не упустите главного!
  • расходы, которые ведут себя необычно (приостановка и ускорение амортизации; распределение материальных расходов; учет недостач; учет возвратных отходов и многооборотных активов; расходы, которые лучше зарезервировать и т.д.): налоговый учет и вычеты по НДС;
  • так ли все плохо с расходами, не уменьшающими налоговую базу (анализ ст. 270 НК РФ)?

 

Общая продолжительность: 4 часа

Оформить заявку на комплекты онлайн-семинаров на Ваш выбор >>

Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день (в прямом эфире быть необязательно!)


 

26 октября: «Сомнительные операции: банковский контроль, последствия для организации и ее должностных лиц»

Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера

 Программа семинара:

1. Контроль в контексте Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

2. В чем искать основания повышенного интереса к Вам со стороны банков и налогового органа в части движения денег по счетам, отдельных сделок? Особо контролируемые операции:

  • операции под обязательным контролем;
  • операции под внутренним контролем банка (снятие наличных, транзитные операции, уплата налогов со счета, займы, валютные операции, недостаточное внесение выручки т.п.);
  • идентификация клиента и его целей, бенефициаров – новые правила работы банков, новые сложности для клиентов; какие сведения о клиенте имеет право требовать банк при открытии счета и в дальнейшем?
  • отслеживание сомнительных операций: что к ним относится, методы внутреннего контроля, досье клиента, риски закрытия счета.
  • как определить какой уровень клиентского риска присвоил Вам банк и почему? 

3. Когда и кто Вашу операцию с деньгами или иным имуществом может приостановить, на какой срок, зачем и что за этим стоит? Когда банк отказывает в открытии счета или закрывает имеющийся? Как оспорить блокировку операции, отказ в открытии счета: новый порядок в действии! Если ваша фирма уже попала в «черные» списки Банка России и Росфинмониторинга, как можно из них выбраться? 

4. Контроль за интересами лица за границей:

  • счета в иностранных банках (уведомления и отчетность, ограничения на проведение операций);
  • автоматический обмен налоговой информацией с иностранными налоговыми службами в 2018 году: риски лиц, имеющих счета и фирмы за рубежом резко возрастают. Как подготовиться и не разориться на штрафах?

 

 

Общая продолжительность: 4 часа

Оформить заявку на комплекты онлайн-семинаров на Ваш выбор >>

Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день (в прямом эфире быть необязательно!)


 

29 октября: «9 кругов… «упрощенки»»

Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера

 Программа семинара:

1. Все изменения по УСН и около нее в 2018-2019 гг. Переход на УСН с 2019 г. 

2. Что на самом деле в настоящее время представляет собой «упрощенка»? Перспективы развития спецрежима. Риски смены налоговых режимов: на УСН и обратно. Какой объект налогообложения выбрать и почему? Сочетание УСН с другими налоговыми режимами (ПСН и ЕНВД): как и зачем? Как подтвердить контрагенту, что фирма или ИП применяет УСН? 

3. Какие границы нельзя переходить «упрощенцу» в 2019 году? Что делать, если выяснится, что лицо больше не может применять УСН, выйдя за допустимые пределы, или того хуже – и не имело права переходить на УСН? 

4. Порядок учета доходов: особенности и типичные ошибки. Случаи, когда вы получили доход, но еще не догадываетесь об этом. Поиграем доходами, но в рамках закона: как отсрочить или исключить признание дохода? Сопутствующие риски: контроль за движением денег по счетам «упрощенца» — это неспроста! 

5. Проблемы признания расходов:

  • как верно понять суть кассового метода? Оплата – это уже все или почти все, что нужно?
  • «тупики» признания расходов: экономической обоснованности и документального подтверждения недостаточно (ограничение перечня затрат);
  • когда расходы признаются по образу и подобию налогообложения прибыли, а когда законодательство об УСН самобытно?
  • «расчленение» отдельных расходов: режем на кусочки и раскидываем во времени и пространстве;
  • сложности  учета ряда важнейших расходов налогоплательщиков;
  • специфика отражения расходов в Книге учета доходов и расходов.

6. Исчисление и уплата налога. Минимальный налог. Налог при утрате права на применение УСН. 

7. Уплата социальных страховых взносов и пособия работникам: особенности для организаций и ИП в свете нового законодательства. Сложности использования льгот и обращение в ФСС за финансированием. 

8. Кассовые операции для «упрощенцев»: кнут и пряник… Онлайн-кассы: с чем столкнулся малый бизнес? 

9. УСН и НДС: посредничество, последствия выставления счетов-фактур с НДС и т.п.

 

 

Общая продолжительность: 4 часа

Оформить заявку на комплекты онлайн-семинаров на Ваш выбор >>

Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день (в прямом эфире быть необязательно!)


 

30 ноября: «НДС: жесткий переход на ставку 20%»

Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера

 Программа семинара:

НДС: свежеиспеченные законы, горячие разъяснения и судебная практика

1. Новая ставка налога 20 % с 2019 года. Особенности применения ставки во времени. Что делать, если аванс получен или выдан по ставке 18 %, а отгрузка произойдет уже в 2019 году? Судьба льготных ставок.

2. Уплата НДС при расчетах при реализации имущественных прав – новое в законодательстве

3. Налог «на Google» в новом формате с 2019 года. Что теперь важно для российского покупателя электронных услуг?

4. Камералка по НДС:

  • новый механизм – аннулирование деклараций по НДС. Что это и кого ждет такая напасть?
  • сокращение сроков проведения;
  • новый порядок и сроки возмещения НДС;
  • риск-ориентированный подход к проверкам по НДС – новый уровень в 2018-2019 гг.
  • ключевые контрольные соотношения по декларации, которые вышли на первый план только сейчас. Когда СУР АСК будет «недовольна» декларацией?
  • специфика заполнения декларации и проведения камералок в новых реалиях (для экспортеров, отказавшихся от ставки 0 %; для «ломового» бизнеса);

 

5. Ошибки и недочеты в счетах-фактурах. Несущественные ошибки, об исправлении которых можно не заботиться, и новые критические проблемы, которые даже вычету не мешают, но имеют глобальное негативное значение.

6. Восстановление НДС – принципиально новая позиция проверяющих. Как теперь не обделить себя при выбытии ОС, МПЗ и прочих активов.

7. Вычет НДС: новшества законодательства и новые разъяснения Минфина

8. Уплата НДС при предоставлении скидок с цены товара: порядок уточнен. Как верно уплатить НДС и принять его к вычету по разным видам скидок?

9. Утверждение перечня сырьевых товаров – что это дало налогоплательщикам?

10. Обзор наиболее интересной и новой судебной практики по НДС. Новые позиции высших судов, взятые на вооружение налоговыми органами.

11. Другие важные новшества по НДС.

Общая продолжительность: 4 часа

Оформить заявку на комплекты онлайн-семинаров на Ваш выбор >>

Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день (в прямом эфире быть необязательно!)


 

24 декабря: «Обзор годовой отчетности за 2018 г.»

Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера

 Программа семинара:

Налоговая отчетность:

1. НДС:

  • самые важные и болезненные позиции в декларации по НДС, которые заставляют ФНС нервничать и предпринимать карательные меры;
  • новые правила проведения камеральных проверок;
  • изменение позиции ФНС по вычетам и восстановлению налога в 2018 году: учтем в отчетности;
  • основные изменения в законодательстве об НДС в 2018/2019 гг.

2. Налог на прибыль:

  • формирование налоговой базы: новые разъяснения относительно учета доходов и расходов;
  • инвестиционный вычет – 2019;
  • другие значимые новшества по налогу на прибыль в 2018/2019 гг.

3. Имущественные налоги:

  • последний год обложения налогом движимого имущества – достойно отчитаемся;
  • проблема налогообложения недвижимости по кадастровой и по среднегодовой стоимости;
  • особенности отчетности по транспортному налогу.

4. НДФЛ:

  • коды видов доходов – «горячие» вопросы отражения в отчетности;
  • обзор типичных ошибок при заполнении 6-НДФЛ;
  • другие важные новшества и перспективы развития налогообложения

Расчет по страховым взносам

1. Объект и база обложения – новые разъяснения и новые конфликтные ситуации;

2. Новые разъяснения по вопросам применения льгот по страховым взносам; 

3. Соотнесение при проверках базы по НДФЛ и взносам: будь готов к ответу! 

4. Другие важные новшества. 

Бухгалтерский учет:

1. Новые правила представления бухгалтерской отчетности; 

2 Новые обязанности аудиторов и тех, кто оказывает услуги по ведению учета – доносить на своих клиентов стало обязательным!

3 Изменения в ПБУ;

4 Другие важные новшества. 

 

 

 

Общая продолжительность: 4 часа

Оформить заявку на комплекты онлайн-семинаров на Ваш выбор >>

Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день (в прямом эфире быть необязательно!)


 

31 января 2019: «Командировочные и представительские расходы: компенсации работникам и учет затрат»

Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера

 Программа семинара:

Командировки

1. Что такое командировка? Служебные поездки работников, имеющих разъездной характер работы: почему будет ошибкой считать их командировками? Могут ли исполнители по гражданско-правовым договорам ездить в командировки?
2. Ограничена ли продолжительность командировки? Как верно определить продолжительность командировки (даты ее начала и окончания)? Как правильно учесть выходные и праздники, приходящиеся на период командировки? Как заполнить табель учета рабочего времени за период поездки?

3. Как верно и оптимально документально оформить командировку, выдать подотчетный аванс?

4. Компенсируем командировочные расходы:

  • Устанавливаем размеры компенсаций локальным актом. Какие расходы не удастся обосновать? Нужно ли переводить документы на иностранных языках на русский? Что делать бухгалтеру при отсутствии документального подтверждения расходов (списание расходов, НДФЛ, страховые взносы)
  • Расходы на проезд: электронные билеты; такси; дополнительные затраты при обмене билетов; что делать если даты в билетах не совпадают с датами в приказе на командировку; как учесть расходы на проезд в командировку на личном транспорте и аренду авто на месте?
  • Расходы на проживание и бронирование номеров: как должен выглядеть счет из отеля в России и за рубежом; какие сопутствующие расходы можно оставить в счете; что делать с расходами на питание, входящими в стоимость номера; что делать если счет из гостиницы выписан на двухместный номер, а проживал один работник; как верно оформить и списать затраты на проживание а частном секторе?
  • Суточные: выплачивать ли компенсации за однодневные и пригородные командировки; как оптимизировать суточные для целей налогообложения и расчетов с работниками?
  • Дополнительные расходы на командировку (оформление визы и паспорта, страховка, оплата за сверхнормативный багаж, сборы за проезд и др.).

Представительские расходы

1. Что такое представительские мероприятия? Типичные ошибки при неверном толковании норм НК РФ. 

2. Как нормируются расходы в налоговом учете и как «обойти» норматив? Особенности вычета НДС с сумм представительских расходов. 

3. Как «безопасно» оформить представительское мероприятие, чтоб избежать конфликта с налоговым органом? Последствия неверного документооборота для работника и фирмы. 

4. Закрытый перечень представительских расходов: что нельзя в него включить? Как учесть затраты на аренду места проведения встречи, сувениры, проезд представителей контрагента к месту встречи и т.п.? 

 

 

Общая продолжительность: 4 часа

Оформить заявку на комплекты онлайн-семинаров на Ваш выбор >>

Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день (в прямом эфире быть необязательно!)


Нам доверяют более 2000 компаний

Оформить заявку на комплекты онлайн-семинаров на Ваш выбор >>


 

Доступен в архиве для просмотра от 28 сентября: «Бухгалтеру о сделках: что нужно знать о договорах и их налоговых последствиях?»

Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера

 Программа семинара:

1. Изменения, внесенные в ГК РФ: новые особенности заключения и исполнения различных договоров в  2018 г.
2. Необходимые формальности:

  • в какой форме может быть заключен договор, как понять с какого момента он действует?
  • государственная регистрация прав: когда она нужна? когда и как можно избежать госрегистрации законным путем и без рисков?
  • каковы последствия недействительности сделки для ее учета и налогообложения?
  • что такое притворная и мнимая сделки и почему об этом надо знать бухгалтеру?
  • что делать, если налоговый инспектор обвиняет в неосмотрительности при выборе контрагента?
  • что делать, если налоговый инспектор ставит под сомнение реальность сделки?
  • что делать, если документы по сделке не поступают или поступают с большим опозданием?
  • к чему приведет подписание договора ненадлежащим лицом?
  • другие «больные» вопросы.

3. Отдельные договорные механизмы получения обоснованной налоговой выгоды:

  • соглашение о залоге/задатке, обеспечительный платеж;
  • новация обязательства;
  • взаимозачет;
  • прощение долга;
  • уступка требования.

4. Неустойка, проценты на сумму долга, штрафы за неисполнение договорных обязательств, «законные» проценты: как все это учесть и обложить налогами верно?

5. Договорная цена:

  • налоговый контроль за ценами сделок: где кончаются права вашей налоговой инспекции?
  • скидки и премии: сложности налогообложения;

6. Особенности учета и налогообложения отдельных видов сделок:

  • купля-продажа;
  • безвозмездное пользование и безвозмездная передача;
  • посреднические сделки;
  • договоры подряда и услуг.

7. Налоговые особенности заключения гражданско-правовых договоров с физическими лицами.

Общая продолжительность: 4 часа

Оформить заявку на комплекты онлайн-семинаров на Ваш выбор >>

Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день (в прямом эфире быть необязательно!)


 

Доступен в архиве для просмотра от 14 сентября: « «Бухгалтер после отпуска: Что изменилось за лето ?»  — Подробный законодательный разбор »

Программа семинара:

1. Контроль и надзор:

  • новые драконовские методы профилактики налоговых нарушений;
  • контроль за ценами сделок в новом формате;
  • новые правила уточнения налоговых платежей;
  • камеральные и выездные проверки – озвучена позиция ФНС по ряду важнейших вопросов проведения;
  • другие важные новшества.

2. Основные налоги:

  • НДС:
    • новая ставка налога – как она будет применяться?
    • сокращение срока камералки;
    • новое в администрировании – интересы ФНС к информации от налогоплательщика расширяются;
    • другие важные новшества.
  • Налог на прибыль:
    • инвестиционный вычет;
    • расходы на ГСМ: Минтранс пересмотрел нормы;
    • новые возможности списания расходов на отдых работников;
    • списание безнадежных долгов в убытки – неоднозначная позиция чиновников и новые судебные акты;
    • другие важные новшества.
  • Налог на имущество организаций:
    • обложение только недвижимости с 2019 года;
    • кадастровая стоимость, ее изменение, пересмотр и новые правила применения для налогообложения;
    • другие ключевые новшества в уплате налога на имущество.
  • НДФЛ:
    • новая форма 2-НДФЛ;
    • новые правила наложения штрафов на налогового агента;
    • другие важные новшества и перспективы развития налогообложения.

3. Страховые взносы:

  • постоянные тарифные ставки вместо временных;
  • обновление формы Расчета по страховым взносам;
  • блокировка счетов за опоздание при сдаче РСВ;
  • объект обложения в отношении ИП, выплат по договорам ГПХ, директорской зарплаты – актуальные проблемы;
  • другие важные новшества.

 

Общая продолжительность: 2 часа

Оформить заявку на комплекты онлайн-семинаров на Ваш выбор >>

Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день (в прямом эфире быть необязательно!)


Доступен в архиве для просмотра от 31 августа: «Аренда: все сложности учета и налогообложения»

Программа семинара:

1. Учимся читать договор аренды: не верь глазам своим! Ответственность бухгалтера за принятие к учету договора, составленного с нарушениями. Что делать, если договор оказался недействительным? Рискованные виды аренды с учетом новой концепции налогового контроля
2. Условия договоров аренды и лизинга, имеющие существенное значение для учета и налогообложения:

  • как правильно определить дату начала действия договора?
  • срок договора и необходимость его госрегистрации, налоговые последствия злоупотребления правом при заключении краткосрочных договоров вместо долгосрочного, как найти выход?
  • какую сделку признают притворной или мнимой, к каким последствиям это приведет по НДС и налогу на прибыль?
  • что делать, если договор заключен, когда предмет аренды еще не создан?
  • построение арендной платы и лизингового платежа: каковы типичные ошибки и их последствия? Когда изменение арендной платы сопряжено с налоговыми рисками? Постоянная и переменная арендная плата: плюсы и минусы, особенности документооборота.
  • что важно учесть в договоре и в учете в зависимости от предмета аренды (особенности аренды и лизинга транспорта, недвижимости)?
  • как учесть задаток (обеспечительный платеж) по договору без негативных налоговых последствий?
  • как учесть дополнительные расходы по договору, не входящие в арендную плату (затраты на содержание и ремонт предмета аренды, его страхование и т.д.)?
  • какие условия в договоре лизинга обязательно должны быть о выкупной стоимости, амортизации предмета лизинга?
  • другие значимые условия
3. Определение срока полезного использования предмета аренды (лизинга), особенности амортизации
4. Уплата налога на имущество в связи с арендными и лизинговыми сделками
5. Учет улучшений арендованных объектов (капитальных вложений): налог на прибыль, налог на имущество, НДС, бухучет – все спорные вопросы
6. Аренда имущества у физических лиц: особенности, налогообложение доходов, списание расходов, определение рыночной цены договора при аренде у взаимозависимого лица. Сдача имущества в аренду физлицу
7. Необходимый минимум документов по сделке, бухгалтерские проводки

Общая продолжительность: 4 часа

Оформить заявку на комплекты онлайн-семинаров на Ваш выбор >>

Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день (в прямом эфире быть необязательно!)


Доступен в архиве для просмотра от 09 июля: «Онлайн-кассы: Реформы в действии. Новые этапы реформы: Как перейти на онлайн кассы с наименьшими проблемами. Расширение сферы применения ККТ на «Безналиков»»

Сфера применения ККТ — отрывок из записи онлайн-семинара

Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера

  • Сфера применения ККТ

 Программа семинара Климовой М.А.:

1. Сроки перехода на применение онлайн-касс именно Вашего бизнеса: как не опоздать и не запутаться? Расходы на покупку ККТ: можно ли их учесть или компенсировать? Особенности для «спецрежимников», а также тех, кто оказывает услуги населению, ИП.
2. Расширение сферы применения ККТ. Правда ли, что придется применять ККТ при: приеме или выплате денежных средств в любых безналичной формах, взаимозачете, любом встречном предоставлении? Какие новые штрафы в области применения ККТ нас ожидают?
3. Специфика применения онлайн-касс:

  • при различных способах продаж и оплаты товара (оплата наличными, электронными деньгами, банковской картой, через онлайн-банк, с мобильного телефона и т.п.),
  • при оказании услуг,
  • при развозной торговле,
  • в случае использования посредника при расчетах,
  • при использовании бонусных программ, подарочных карт,
  • в вендинговых автоматах и т.д.
  • когда кассу можно не применять вовсе?

4. Повседневные заботы и возможности: обо всем, что Вас волнует. Практические рекомендации:

  • выдача бумажного и/или электронного чеков,
  • работа с персональными данными покупателя (клиента),
  • значимые реквизиты чеков,
  • последствия недовольства покупателя действиями кассира,
  • коррекция выручки,
  • оформление возвратов в новой реальности,
  • поддержание кассы в рабочем состоянии: когда не надо обращаться в сервисный центр. Случаи блокировки кассы, с которыми можно и нужно справляться самим. Особенности функционирования фискальных накопителей, о которых нужно помнить каждому работнику. Отслеживание сбоев в передаче фискальных данных,
  • оптимальный ежедневный документооборот по кассе.
5. Проверки кассовой дисциплины:

  • что и как проверяет налоговая,
  • работа с кабинетом ККТ на сайте налоговой службы,
  • предоставление сведений  и документов налоговому органу – новый регламент в действии,
  • штрафы и способы их минимизации.

Общая продолжительность: 4 часа

Оформить заявку на комплекты онлайн-семинаров на Ваш выбор >>

Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день (в прямом эфире быть необязательно!)



Доступен в архиве для просмотра от 14 июня: «Все о премиях: организация системы премирования, налогообложение, учет при расчете среднего заработка»

НДФЛ с премий — отрывок из записи онлайн-семинара

Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера

  • НДФЛ с премий

Программа семинара:

1. Система поощрения в организации: правовые основы и практика
2. Виды премий и принципы премированияв
3. Составление локального нормативного акта (положение о премировании или подобный)
4. Премии, которые можно отнести к расходам без рисков; «опасные» премии в налоговом учете (судебная практика и позиции Минфина, ФНС); премии, выплачиваемые за счет чистой прибыли
5. Обложение премий страховыми взносами и НДФЛ. Необычный подход ВС РФ. Отражение премий в отчетности по НДФЛ
6. Отличие премий от других стимулирующих выплат, материальной помощи и т.п.  
7. Учет премий при расчете среднего заработка: разложим все по полочкам для разных целей расчета среднего заработка

Общая продолжительность: 4 часа

Оформить заявку на комплекты онлайн-семинаров на Ваш выбор >>

Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день (в прямом эфире быть необязательно!)



Доступен в архиве для просмотра от 25 апреля: «Дробление бизнеса: налоговая схема или схема организации бизнеса? Претензии налоговых органов и перспективы защиты»

Маркеры схемы дробления бизнеса — отрывок из записи онлайн-семинара

Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера

  • Маркеры схемы дробления бизнеса
  • Как выявляют схему?

Программа семинара:

1. Что считать дроблением бизнеса? Когда с дроблением сопряжены налоговые риски?
2. Фиктивное дробление бизнеса, как «налоговая схема»: примеры, судебная практика, письма ФНС и Минфина – все для верной оценки ситуации в Вашей фирме. Как инспекция доказывает наличие налоговой схемы? Как предостеречь руководителя от необоснованного риска?
3. Как избежать обвинений в фиктивном дроблении бизнеса и доказать, что оно имело деловую цель? Практические советы
4. Последствия злоупотреблений – доначисления налогов, отказ в обоснованности применения специальных налоговых режимов, взыскание недоимки с взаимозависимых лиц, ответственность лиц, контролирующих группу компаний
5. Дробления бизнеса не было, но группа подконтрольных лиц сложилась путем создания нескольких организаций с «нуля» — насколько от этого легче?
6. Ответы на вопросы  

Общая продолжительность: 4 часа

Оформить заявку на комплекты онлайн-семинаров на Ваш выбор >>

Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день (в прямом эфире быть необязательно!)




Доступен в архиве для просмотра от 22 мая: «Камеральная проверка по НДС. Как не попасться в «лапы» СУР АСК НДС-2?»

Отрывок из записи онлайн-семинара

Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера

  • Камеральная проверка НДС - Проблемные вопросы
  • Проблема распределения вычета на 3 года

Программа семинара:

1. Контроль за НДС. Два подхода: глобальный и точечный. Почему теперь даже не критические ошибки в счетах-фактурах могут дорого обойтись организации? Риск-ориентированный подход к проверкам по НДС
2. Сколько длится камералка и от чего это зависит? Срок проверки хотят сократить. Ускоренное возмещение НДС: знаковые условия для добросовестных налогоплательщиков
3. Какие необычные для камеральной проверки мероприятия налогового контроля могут проводить в ходе камералки по НДС: выход к налогоплательщику, истребование документов и т.п.?
4. Ключевые контрольные соотношения по декларации. Когда СУР АСК будет «недовольна» декларацией?
5. Обзор наиболее интересной судебной практики по НДС
6. Уточненная декларация по НДС: последствия представления в зависимости от обстоятельств и времени подачи  
7. Специфика заполнения декларации и проведения камералок:

  • для экспортеров, отказавшихся от ставки 0 %,
  • для экспедиторов,
  • при наличии не облагаемых операций,
  • для «ломового» бизнеса.

Общая продолжительность: 4 часа

Оформить заявку на комплекты онлайн-семинаров на Ваш выбор >>

Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день (в прямом эфире быть необязательно!)



Доступен в архиве для просмотра от 30 марта: «Наиболее тяжкие и проверяемые нарушения трудового законодательства»

Риск-ориентированный подход — отрывок из записи онлайн-семинара

Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера

  • Риск-ориентированный подход

Программа семинара:

1. Риск-ориентированный подход к проверкам инспекций труда – что это и чем грозит нерадивым работодателям?
2. Нарушения трудового законодательства по степени тяжести – на что «заточены» проверки инспекций труда в настоящее время?
3. Плановые проверки:
— как узнать о планируемой проверке?
— как подготовиться к плановой проверке?
— как часто проводятся плановые проверки организации и ИП-работодателя?
— проверочные листы – новая реальность мероприятий по контролю.
4. Внеплановые проверки:
— когда такую можно ожидать?
— как часто могут проводить такие проверки?
— соблюдение каких норм законодательства могут проверять внепланово?
5. Преступление и наказание – штрафные санкции и побочные эффекты проверок, проводимых инспекциями труда
6. Ответы на вопросы  

Общая продолжительность: 4 часа

Оформить заявку на комплекты онлайн-семинаров на Ваш выбор >>

Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день (в прямом эфире быть необязательно!)



Доступен в архиве для просмотра от 26 марта: «Основные средства. Новшества в учете и налогообложении 2018»

Ответы на вопросы — отрывок из записи онлайн-семинара

Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера

  • Ответы на вопросы

Программа семинара:

1. Обзор новшеств законодательства, вступивших в силу с 2018 г.: новые правила уплаты налога на имущество и отчетности по нему, новое в уплате транспортного налога, инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, новые требования к учетной политике по ОС и др.
2. Недвижимость и «движимость» — как определить в сложных случаях является ли объект учета недвижимым имуществом? Как это влияет на уплаты налогов? Новые правила уплаты налога и авансовых платежей по движимому имуществу в 2018 г. – разложим все по полочкам
3. СПИ в бухучете: сложности обоснования по новым правилам
4. Обновления ОКОФ, произошедшие в 2017 году: как их верно применить?
5. Сложные случаи применения налоговой классификации ОС по амортизационным группам
6. Особенности учета ОС и вычета НДС в 2018 году – свежие разъяснения и судебная практика по проблемным вопросам
7. Ответы на вопросы  

Общая продолжительность: 4 часа

Оформить заявку на комплекты онлайн-семинаров на Ваш выбор >>

Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день (в прямом эфире быть необязательно!)



Доступен в архиве для просмотра от 22 февраля: «Проблемные» расходы в налоговом учете: законодательство, разъяснения, арбитраж»

Новшества для Бухгалтера за Февраль 2018 — отрывок из записи онлайн-семинара

Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера

  • Новшества для Бухгалтера - Февраль 2018

Программа семинара:

1. Премиальные выплаты: спорные виды премий, составление ЛНА, гармонизация системы премирования для целей налогообложения. 
2. Представительские расходы: состав и нормирование расходов, требования к оформлению, типичные претензии налоговых органов. 
3. Расходы на аренду: условия договоров, которые необходимо взять под контроль бухгалтеру. Даты и условия признания расходов. 
4. Расходы на подготовку и переподготовку, обучение кадров: признание затрат и «зарплатные» налоги; обстоятельства, исключающие признание расходов по этой статье. 
5. Компенсации работникам за использование личного имущества: налогообложение «зарплатными» налогами и оптимизация расходов 
6. Выплаты при увольнении в составе расходов в налоговом учете: риски, обоснование, верное оформление 
7. ТЗР. Типичные критические ошибки в документальном оформлении, исключающие признание расходов. Оформление услуг по доставке и экспедированию груза – какие документы нужны заказчику, чтобы не было мучительно больно списывать расходы? 
8. Расходы на работников, переехавших в другую местность по инициативе работодателя – проезд, наем жилого помещения, обустройство и т.п. НДФЛ и страховые взносы. Спорные вопросы и варианты решения 
9. Ответы на вопросы  

Общая продолжительность: 4 часа

Оформить заявку на комплекты онлайн-семинаров на Ваш выбор >>

Дорогой Коллега , полная запись данного онлайн-семинара будет Вам доступна при покупке любого из комплектов


Доступен в архиве для просмотра от 18 января 2018 г. «Зарплата: законные и не очень требования госорганов к ее размеру, правилам индексации, выплаты, удержаниям. Что сейчас проверяют больше всего?»

 

МРОТ и РМЗП — отрывок из записи онлайн-семинара:

Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера

  • МРОТ и РМЗП из записи от 18.01.2018

Программа семинара:

1. Обзор важнейших новшеств. Январь 2018. 
2. МРОТ и РМЗП
3. Зарплаты ниже средней по отрасли или региону. 
4. Индексация зарплаты. 
5. Задержки зарплаты. 
6. Нарушения при оплате за работу в выходные сверхурочную работу 
7. Отпускные и выплаты при увольнении
8. Ответы на вопросы 

Общая продолжительность: 4 часа

Оформить заявку на комплекты онлайн-семинаров на Ваш выбор >>

Дорогой Коллега , полная запись данного онлайн-семинара будет Вам доступна при покупке любого из комплектов

100% Гарантия от БухЭксперт8.ру на 30 дней!

Если в течение 30 дней с момента оплаты, Вы решите, что данные материалы были не для Вас и вашей компании, тогда просто сообщите нам об этом на mail@buhexpert8.ru или позвоните +7 495 988 92 58 и мы вернём Вам назад в 100% объёме оплаченную сумму без каких-либо требований и объяснений

НО, после возврата, мы уже не сможем работать с Вами или с Вашей компанией.

ВЫ НЕ УСПЕЛИ. АКЦИЯ ЗАВЕРШЕНА:

Оформите заявку и зафиксируйте стоимость участия прямо сейчас.
Оплата в течение 5 рабочих дней.

 

Оформить заявку на комплекты онлайн-семинаров на Ваш выбор >>