Добрый день, как правильно в УТ 11.5 провести Корректировку таможенной стоимости если товар уже давно продан? И как это перейдет в Бухгалтерию?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
С 03.05.2024 — новый порядок заполнения ЕНП-уведомлений
Истребование документов и информации налоговыми органами: все, что вам следует знать
Бухгалтерский календарь на май 2024 — обои для рабочего стола
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Нюансы заполнения больничного и ответа на запрос СФР
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Утвержден порядок направления в СФР сведений и документов для назначения пособий
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте Оксана. Изначально в УТ 11 таможенную стоимость формировали с помощью документа Таможенная декларация на импорт?
Доброе утро, да
Сначала Приход товара и на основании дальше Таможенная декларация на импорт. Мне надо через КДТ внести 3 вида начисления это до начисление Пошлины, НДС и Пени.
Оксана, документа корректировки ТД как такового в УТ 11 нет. Вы конечно можете внести изменения в уже созданный документ Таможенная декларация на импорт, но после этого придется делать повторное закрытие месяцев за весь период, чтобы новая себестоимость товара (с учетом доначислений) прошла по регистрам себестоимости. Есть еще второй способ — через документ Регистрация расхода с распределением доп.затрат на конкретную ГТД. Данный вид документа не выгружается в БП. Сейчас тестирую эту возможность, напишу вам по результату.
Можно внесу дополнительную информацию, чтобы было понятно. У нас была камеральная таможенная проверка за 3 года и по ее результатам нам увеличили таможенную стоимость и как следствие Доначислили Пошлину, НДС и пени по Пошлине и НДС. Но товар мы этот уже продали и поэтому я планирую провести не через увеличение себестоимости, а через Прочие расходы 91 счет. Потому, что товар уже продан за 3 года. И как мне в УТ это провести может через прочий расход, а в Бухгалтерии я сделаю операции вручную. Мне только надо регистры правильно заполнить, чтобы доначисленный НДС попал в книгу покупок за 1 квартал. Вот такой у меня запрос.
Вас понял. Спасибо за подробности! Моделирую.
В БУХ сделала сама, в УТ провела как прочие расходы. Спасибо!!!