Закрытие счета 69.01 в разрезе Видов платежей 2017 г. в 1С

Вопрос задал Татьяна П. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644). Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.67.70). ОСНО
Помогите, пожалуйста, закрыть сч. 69.01. в разрезе Видов платежей. На начало и конец года Сальдо 0. Через операцию, введенную вручную, закрыть не получается, т.к. на текущий момент таких видов платежей не существует (Расходы по страхованию (до 2017 г.), Получено от исполнительного органа ФСС РФ (до 2017 г.), Не принято к зачету (до 2017 г.) и выбрать их не удается.

Все комментарии (3)

  1. Добрый день, Татьяна.
    В связи с тем, что с 2017 г. взносы платятся в ИФНС в программе для учета расчетов по социальному страхованию, по счетам 69.01 и 69.11 не используется аналитика “Расходы по страхованию” и “Получено от исполнительного органа ФСС РФ”. Все проводки формируются сразу по аналитике “Налог (взносы): начислено / уплачено”. Для того, что бы аналитика “Расходы по страхованию”, стала доступна, необходимо установить рабочую дату на 31.12.2016 г. Раздел Главное — Персональные настройки — Другая дата и указать 31.12.2016. Если у вас были движения по аналитика “Расходы по страхованию” для того, что бы увидеть движение по счету 69 с аналитикой “Расходы по страхованию” поставьте дату начала формирования отчета до 01.01.2017 г. тогда в отчете увидите движение по аналитике “Расходы по страхованию”.

  2. Добрый день, Татьяна!
    Спасибо! Я оформила операцию, введенную вручную, от 31.12.2016 согласно вашей инструкции в копии базы. Аналитика закрылась. Но база требует перепроведения документов каждого следующего месяца. Если я в каждом месяце по ссылке «перепроведение документов» отмечу, что оно не требуется, верны ли будут такие действия, не «поплывут» ли у меня данные следующих периодов?

  3. Добрый день, Татьяна.
    Вы молодец, что изменения сделали в копии базы!!
    Ваши изменения коснулись, насколько я понимаю только аналитики счета 69.01. Они не затронули ни конечного сальдо на данном счете, ни других счетов. Поэтому данные не должны «поплять». Для подстраховки после выполнения всех дейстыий сделайте ОСВ в рабочей базе и в копии и сравните их.

Комментарии закрыты.