Добрый день, УСН Д-Р реализуем продукцию и в тоже время покупаем у этого же контрагента сырье, в конце месяца составляем акт взаимозачета. Его проводим в программе через операции введенные вручную,это верно?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Удобнее взаимозачет между контрагентами оформлять документом Корректировка долга, с помощью него легче избежать ошибок в оформлении.
Материал по созданию документа:
Документ Корректировка долга
Останутся вопросы, пишите.
Огромное спасибо за подсказку
Рада была помочь.