Поставка материалов для реализованного оборудования в предыдущим налоговом периоде

Вопрос задал Ольга К. (Москва)

Ответственный за ответ: Светлана Губанова (★9.62/10)

Здравствуйте! Подскажите. в 20 году закупали материалы для производства оборудования, одна позиция «Клапан» с длительным сроком поставки (март 21г.), в октябре 20г. оплатили этот клапан. Реализация оборудования в ноябре 20г, Заказчик Акт подписал, что все работает, работы приняты. за 20 год ВСЁ закрыто, прибыль получена. А этот клапан получили в марте 21г. (на оборудование поставили), но ни где про это не прописано, что Клапан нужен на тот заказ. Как поступить в 2марте 21г. с этим материалом. Куда и как его списать? Подскажите?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (7)

  1. Ольга, добрый день!
    Я правильно вас поняла, что реализация оборудования прошла без клапана. Клапан поступил и установлен был в марте 2021 года . Расчет себестоимости реализованного оборудованию проходило без расходов на клапан?.

    1
  2. Да, оплата за клапан как дебиторская задолженность на 01.01.21

  3. Списание материалов в программе производится документом «Требование-накладные» в разделе склад.
    Обращаю ваше внимание, что мы не аудиторы. И не вправе давать разъяснения и рекомендации по методологии учета и налоговому законодательству. Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу, так как клапан приобретался для оборудования (конкретного заказа), то должен быть списан на конкретный заказ. Прошу уточнить базу распределения затратных счетов, скинуть скрин учетной политик для моделирования ситуации.

  4. посмотрите скрины, это то что просили? Так может сразу копию базы скинуть?

  5. Ольга, добрый день!
    Спасибо за уточнения. В скринах то, что просили. Учетной политикой используется база распределения пропорционально выручки. В случае списание клапана на конкретный заказ и для закрытие материального расхода по этому заказу создайте документ «Операции, введенные вручную».

  6. а в документе «Операции, введенные в ручную» какие проводки и аналитику делать? Что то я не поняла?

  7. Добрый день!
    Документом «Операции введенные вручную» вы закроете материальные расходы уже по реализованному заказу. Проводка Дт.90.2 ( Заказ 1) Кр.20 (Заказ 1, Материальные расходы, Оборудование). Аналитика зависит от номенклатурных групп, статей затрат используемых в Вашем учете.

Комментарии закрыты