Добрый день, мы ITкомпания, у нас есть выплаты с назначением платежа:711Е3575001;0820008)Соглашение 071-10-2021-018 от 30.06.2021 Соглашение 1031-22/127 от 16.09.2022,Уведомление 721/22-2 от 08.12.2022 Переч. недоп. дох. от исп. росс. ПО в соот. с пп.2.1, 3.1 согл. НДС0.00 Вопрос: как отразить в учете БУ и НУ эти доходы, так чтобы они отражались на выручке ?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Мы реализуем ПО нашим клиентам в рамках этой программы по стоимости 50%, фонд нам компенсирует недополученную прибыль, перечисляя ден. ср-ва, мы хотим этот доход отразить в выручке, чтоб он увеличил сумму дохода от основной нашей деятельности, так как нам важно соблюбать критерии по льгомам ( 70% всей выручки по основному ОКВЭД)
Здравствуйте, Елена!
Недополученные доходы отразите документом Операция, введенная вручную на дату, когда стало известно о компенсации:
Д 76.09 К 90.01.1
Спасибо, т.е мы может и разбить даже по номенклатурным группам, так как у нас есть данные за какие именно ПО нам компенсировал фонд.
Здравствуйте, Елена!
Да, все верно.