Проводки по начислению отпуска, если он относится к разным месяцам

Вопрос задал Алексей К. (Москва)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

В бухгалтерии в документе «Отражение зарплаты в бухучете» есть несколько ежегодных отпусков. У Каждого разный период расходов. Бухгалтера утверждают, что если период расходов совпадает периодом документа, то надо делать проводу 44.01 — 70, если период расходов больше даты документа, то Проводка 97.01 — 70. Правильно ли это? Как должно быть?

Все комментарии (3)

  1. Добрый день! Правильно ли я понимаю, что речь здесь идет об отражении на счете 97.01 «Расходы на оплату труда будущих периодов» предоставленного авансом ежегодного оплачиваемого отпуска работнику?
    При типовых настройках программа списывает сумму фактической оплаты отпуска за счет резерва или на затраты текущего периода: Дт 96, 20, 23, 25, 26, 44 Кт 70 (в релизе 3.0.89.38). Если считаете, что следует отражать на счете 97.01, потребуется доработка программы.
    Если речь идет об отражении на счете 97.01 для распределения затрат по переходящим отпускам, в БП также нет такой типовой возможности. В связи с изменениями законодательства в данном случае разработчики отказались от использования 97 счета и рекомендуют использовать счет 96.
    Дополнительный материал по теме можно посмотреть здесь:
    Документ Отпуск
    Настройки зарплаты: 1С
    .

  2. Спасибо, Ирина. Можете сослаться на изменения в законодательстве?

  3. Алексей, отражение на счете 97 фактически не применяется, и используется счет 96 после того, как приняли ПБУ 8/2010 и отменили п. 72 Приказа Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н.

Комментарии закрыты.