Отражение исправительных счетов-фактур в декларации по НДС

Индивидуальную консультацию запросил Виктория

Добрый день!

Организация на ОСНО.
Версия 1С — КА2, 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.5.22.186),
1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1719) (знаем что по КА не консультируете, нужен общий принцип действий)

Во втором квартале 2026г. был реализован товар заказчику по 2ум УПД, в следующем месяце подписано Доп. соглашение на изменение наименования товара (меняется только наименование, остальные реквизиты/суммы/ставки не меняются), заказчик просит выставить исправительные счета-фактуры этим же кварталом.
Т.е. все операции в рамках одного, еще не «сданного» квартала этого года.

Подскажите пожалуйста, какие действия от нас требуются (нужно ли сторнировать записи книги продаж, вносить дополнительные записи в декларацию и ее разделы/ проводки) чтобы правильно отразить эти исправительные счета-фактуры или достаточно просто их проведения в 1С, и при формировании декларации они подтянутся сами?
Заранее спасибо!

Метки вопроса: —
Добавить комментарий