Добрый день. В июле 2019 года был возврат от покупателя , оформили его корректирующей счет фактурой.Продукция подвисла на 43 счете, до конца года так и не отгрузили. Теперь в анализе учета по прибыли идет разница (43 счет БУ и НУ) как раз на эту сумму. Это правильно?
Все комментарии (19)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Каким документом оформляли возврат? Приведите, пожалуйста, скрин этого документа и его движений. А также Скрин, где видно расхождение в анализе
Спасибо! Еще не хватает проводок самого документа (по кнопке ДтКт)
Проводки сформировались верно, БУ и НУ по 43 счету одинаковый. А где именно разница возникла, из ОСВ и Анализа конкретно не видно
Вот на конец года по 43 счету висит остаток по продукции который вернули, вот там разница 13457
я просто стала выверять разницу 859841 в анализе, и прям всю голову сломала что туда входит.
Вот вышла на такие суммы -879091 +33708+1000-859841 = 13457
Или я неправильно что то считаю?
А вы проваливались в эту сумму в анализе 859841? Там должно быть все расшифровано
Дает провалится только в расходы по реализации и т.д. выхожу на цифру 879091
Там можно проваливаться дальше, вплоть до самих документов, по которым отражены цифры.
Также можно на 43 ОСВ посмотреть по этой продукции — действительно ли разница есть
Так как от Вас не поступает больше вопросов, вопрос закрывается
Да, закрывайте, то что можно везде провалится это я в курсе.