Исправление контрагента в документах поступления, если период закрыт для редактирования в 1С

Вопрос задал Елена К.

Ответственный за ответ: Терехова Дарья (★9.96/10)

Здравствуйте!

Неверно указали контрагента (должен быть филиал, а указали основного поставщика) при поступлении товара в октябре. Ошибку обнаружили в ноябре. Товар с НДС.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    Поступление оформлено, и ошибка обнаружена в одном квартале. Самое простое действие — в первичном документе поступления поправить данные и перезаписать документ.
    Уточните, пожалуйста, октябрь уже закрыт для редактирования?

  2. Здравствуйте! Да октябрь закрыт.

  3. Приложение

    Хорошо. Тогда датой обнаружения ошибки (в ноябре), сторнируете поступление и счет-фактуру с неправильным контрагентом документом Операция — Сторно.
    После вводите новый документ поступления и новый счет-фактуру с правильным поставщиком. Номер документа тот же. Дата проведения в программе будет текущий период (ноябрь), дата документа по первичке — октябрь (пример во вложении).

    В книге покупок за текущий период для исправления ошибки доп. лист составлять не нужно. В основном разделе будет одна запись с правильным контрагентом.

Комментарии закрыты.