НДС

Как в 1С внести исправление поступления прошлого периода (НДС принят к вычету). Вроде все сделала, но данные не отображаются в коррекционной декларации

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Добрый день, Альбина.
    Правильно, ли я понимаю, что вы приняли к вычету лишний НДС? Если это так то вы занизили налог и должны подать уточненную декларацию по НДС. Проверьте дату формирования корректировочной декларации на титульном листе. Дата должна быть больше документа, которым вы исправляли ошибку. Например если исправляли ошибку документом Операция, введенная вручную и дата документа 10.12.2018 г., то корректировочная декларация должна быт оформлена не ранее 11.12.2018 г. Так же проверьте какая дата указана в поле Корректируемый период.
    Как исправляются ошибки по НДС можно посмотреть здесь: https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nds-nalogi/ispravlenie-oshibok-nds-nalogi Если не получится высылайте скрины документа исправления ошибок. Будем разбираться.

  2. Альбина, добрый день.
    Всегда рады вам помочь!!!!
    Обращайтесь.
    Удачного дня.

Комментарии закрыты