Настройка учета

Вопрос задал Ирина В.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Добрый день, у организации есть товары, которые она берет на комиссионную продажу, такие же товары есть и у самой организации. Т.е. элемент справочника номенклатуры один и тотже. Как сделать так,чтобы разделялся товар комиссионный и собственный, т.е. в отчете о розничных продажах были в одном случае проводки 41.01 ,а в другом 004 ?

Все комментарии (6)

  1. Добрый день!
    В документе Отчеты о розничных продажах реализацию своего товара и товара комитента нужно отразить 2мя строками, и указать разные счета учета.

  2. Добрый вечер, а можно ли счета учета номенклатуры настроить так, что бы в данном случае проводки проставлялись автоматически?

  3. Приложение

    Немного не понимаю вас.
    Посмотрите, как в моем примере.
    Указала 2 строки, проводки формируются автоматически.
    Если у вас УСН, то в ваш доход попадет сумма реализации только со счета 41.

    Или вы имеете ввиду, можно ли сделать так, чтобы когда в документе Отчет о розничных продажах указывали номенклатуру, программа сама понимала и выставляла счет 41 или 004.
    В этом случае нужно создать 2 наименования товара, у одного будет Вид номенклатуры — Товары, у второго — Товары на комиссии.
    При создании Отчета выбирать товар с соответствующим видом.

  4. Добрый день! Да, все верно, мне нужно, чтобы проставлялся счет в зависимости от того наш это товар(41.01) или комиссионный(004). Документы «Поступления» и «Отчет о розничных продажах» выгружаются в БП 3 из Торговля и склад 7.7, причем поступления, которые комиссионные выгружаются как «Поступления,комиссия» и соответственно формируют движения по счету 004. Вот и возник вопрос может есть какой-то функционал, который позволит определять какой товар будет списываться в первую очередь свой или комиссионный и при заполнении счета будет определять 004 или 41.01. Пока решили выходить таким образом : после загрузки документов внешней обработкой анализируем табличную часть «Товары» документа «Отчет о розничных продажах» построчно и если есть остаток этого товара по счету 004, то и в счет учета ставим 004.001, если нет, то оставляем 41.01, который заполняется по умолчанию , согласно настроек в регистре сведений «Счет учета номенклатуры». Это вроде как доп. работа, поэтому и решили задать вопрос.

  5. Подобного функционала, чтобы программа поняла с какого счета списывать сначала товар с 41 или 004, нет.
    Можете только, как я описала выше, выбирать ручками в отчете или создать 2 наименования с разным Видом номенклатуры.
    Либо обратиться к специалистам и доработать программу, тут конечно нужно будет учесть факт, что у вас выгрузка из Торговли склада.

  6. Спасибо, понятно. Вопрос закрываю.

Комментарии закрыты.