Здравствуйте!
Программа 1С Бухгалтерия, редакция 3.0 (3.0.197.28). От поставщиков приходят УПД с кодами маркировки огромным списком через запятую. Как нам автоматизировать процесс ввода таких кодов в 1С?
На сегодняшний день процесс такой: копируем эти коды в Excel построчно и убираем у каждого кода последнюю запятую. Дальше копируем эти коды в таблицу в 1С.
Такой порядок очень трудозатратный и кажется, что должны иметься другие варианты загрузки? Регистратором не пользуемся, товар идет напрямую от наших поставщиков к конечным пользователям.
Подскажите, есть ли какой-то вариант уменьшить ручной труд в нашем случае?
Список примерно такой., но часто на тысячи позиций
01046100177529822154jeh:D*mgQBK,
01046100177529822154Ji=WLR5jrHH,
01046100177529822154kAN=fV!BSuC,
01046100177529822154kDu_T.Y/Kn?,
01046100177529822154KNxEn=%YQyu,
01046100177529822154kRt)&fnV
Здравствуйте Ольга. Если вам заходит УПД с кодами маркировки, то они уже должны быть списком представлены в вашей программе и ничего вносить не нужно. Пример приемки смотрите тут
Урок 28. Приемка маркированного товара в 1С
Поэтому у меня вопрос — почему вручную вводите?
Можете прислать выгрузку электронного УПД (xml-файл)? Посмотрю его структуру.
Александр, здравствуйте!
Спасибо большое за ссылку на урок. Заметили, что у нас отличается документ Поступление товаров (нет значка маркировки, приложила файл), плюс при загрузке, как показано в уроке, подтягиваются позиции, помеченные «не использовать», по ним коды не подтянулись, что кажется странным, так как они не помечены на удаление, просто стоит наше примечание.
Также пробовали провести Реализацию на основании документа, который загрузили, коды не подгрузились даже по позициям, которые правильно встали. Возможна автоматическая загрузка кодов из документа, на основании которого оформляется реализация, либо обязательно регистратор использовать? Повторюсь, мы его не используем, так как товар сразу идет Заказчику.
xml пришлю, если нужно, но он, думаю, стандартный, проблема в настройке программы или в нашем опыте работы с маркировкой.
Ольга, наиболее простой способ пробросить коды маркировки из документа поступления в документ реализации — это открыть Приходную накладную и скопировать оттуда коды маркировки в буфер обмена (скрин), а затем вставить их в документ Реализация (Акт, накладная, УПД) в обработку подбора и проверки маркированных товаров.
Александр, спасибо большое!
Рад был помочь Ольга 🌹