Добрый день, ранее спрашивала про ДТ-ю задолженность по истечении срока 3-х лет , мне кидали ссылку там и про кт-ю задолженность было. Сейчас по 2-м квартале списала кред-кую на 91,01(корректировкой долга) ,а что с ндс на 76ав который остался висеть? Ранее мне писали ндс не задействован.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Списать НДС с авансов:
Операции – Закрытие периода — Регламентные операции НДС — Создать — Списание НДС
Вкладка Авансы полученные. Заполнить и оставить только те данные, которые необходимы для списания т.е. только нужные строки.
Вкладка Счет списания — 91.02. Статья с видом НДС по списанной кредиторской задолженности и без флага Принимается к налоговому учету. Выбрать ее из справочника или создать, если отсутствует.
Подробнее в обсуждении вопроса:
Как определить срок исковой давности и списать кредиторскую, а также дебиторскую задолженность в т.ч. с 76.АВ
.
Спасибо!