Добрый день. Получили ИСФ с исправлением наименования товара, суммы НДС не поменялись, номер счета-фактуры остался тот же. Первоначальный сч-ф был от 30.06, исправительный выставили в декабре. Обязательно ли сдавать уточнение НДС за 2 квартал? Как лучше поступить в такой ситуации?




Бухгалтерский адвент-календарь!
Открывайте подарки от Бухэксперт, заряжайтесь праздничным настроением и делитесь им с коллегами!
Добрый день!
Можно уточненную декларацию не подавать, если некорректно указано наименование товара:
Когда не требуется уточненка по НДС?
Но это на ваше усмотрение — налоговая наверняка попросит пояснения.
Если же указана совсем другая номенклатура, рекомендую подать уточненную декларацию.
Вариант исправления наименования товара в программе – во вложении.