Здравствуйте.
Начисление ЗП велось в 1С Бух. В марте был переход на 1С ЗУП.
Ввели данные с начала года в 1С ЗУП. Синхронизацию не делали в 1 квартале. Отчетность сдавали уже из ЗУП.
В январе не сошлись в программах начисления по НСиПЗ, на 1 коп в 1С БУХ больше. Период закрыт.
Как можно скорректировать эту копейку в декабре в 1С Бух, чтобы не затрагивать сотрудников?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Можно провести корректирующую проводку документом «Операция» за затратный счет или на 91.
Добрый день.
Декабрем можно провести 91.02/69.11?
Да, можно так.
Спасибо.