Здравствуйте.
Начисление ЗП велось в 1С Бух. В марте был переход на 1С ЗУП.
Ввели данные с начала года в 1С ЗУП. Синхронизацию не делали в 1 квартале. Отчетность сдавали уже из ЗУП.
В январе не сошлись в программах начисления по НСиПЗ, на 1 коп в 1С БУХ больше. Период закрыт.
Как можно скорректировать эту копейку в декабре в 1С Бух, чтобы не затрагивать сотрудников?
Все комментарии (4)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! Можно провести корректирующую проводку документом «Операция» за затратный счет или на 91.
Добрый день.
Декабрем можно провести 91.02/69.11?
Да, можно так.
Спасибо.