Добрый день!
Как скорректировать сумму декабрьского акта на реализацию в январе?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Корректировка оформляется стандартным документом «Корректировка реализации», если меняется цена и с покупателем это согласовано, вид — «По согласованию сторон», если техническая ошибка как в реквизитах, так и в суммах, вид — «Исправление в первичных документах».
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Если ошибка обнаружена до даты утверждения годовой бухгалтерской отчетности за год, в котором ошибка допущена, она исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года (п. 6–8 ПБУ 22/2010).
Создаем документ «Корректировка реализации» с видом «По согласованию сторон». На вкладке «Расчеты» не устанавливать флаг «Бух. отчетность прошлого года закрыта для корректировки». При проведении документа сформируются проводки по исправлению выручки и НДС датой 31.12.2024. Декабрь нужно будет перезакрыть, изменения автоматически попадут в декларацию по налогу на прибыль за год.
По НДС корректировки отражаются в текущем периоде, т.е. 1 кв. 2025.
Если не по согласованию, а исправление собственной ошибки, необходимо сформировать доп.листы за период и подать уточненную декларацию. С видом «Исправление в первичных документах» при проведении корректировки в регистрах НДС автоматически формируются записи для доп. листа.