Корректировка НДС

Добрый день!

Первый раз сталкиваюсь с корректировкой по НДС, подскажите, правильно ли отражено:
Сторнирую реализцию и счет-фактуру на аванс, т.к. они заведены ошибочно, и заново формирую книгу покупок и книгу продаж, с признаком актуальности «О».
По книге продаж у меня заново попадают все счет-фактуры как и в первичной, но по тем, которые я отсторнировала столбцы 170 и 200 пустые.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Добрый день.

    В вашем случае нужно использовать документ «Корректировка реализации». Он Вам и отсторнирует реализацию и правильно проведет движения по регистрам НДС, чтобы книга продаж и книга покупок отражались без ошибок. Более подробно о том как работать с документом «Корректировка реализации» можете почитать в нашем материале на эту тему: Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция .

    По поводу сторнировки счет-фактуры на аванс, если у Вас был возврат покупателю ранее полученного аванса. В таком случае оформляете документ «Списание с расчетного счета» с видом операции «Возврат покупателю». Если документ сделает проводку Дт62.02 Кт51, тогда при формировании регламентного документа «Формировании записей книги покупок» данный возврат автоматически попадет в этот документ и в дальнейшем отразится в книге покупок.

     

Комментарии закрыты