ККТ при оплате от третьего лица

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна Х. (Стерлитамак)

Ответственный за ответ: Бажин Александр (★9.77/10)

Здравствуйте! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1859) редакция 3.0 (3.0.193.19) , ПРОФ, ОСНО. Как отразить платеж при оплате третьим лицом? На расчетный счет МУП поступила оплата от физ.лица и в назначении платежа прописано что за ООО. В 1С мы поступление оплаты отражаем документом Поступление на расчетный счет вид операции — Оплата от покупателя. Плательщик – физ.лицо. Счет расчетов — 62.02. В тот же день делаем корректировку долга – переносим оплату на ООО. При осуществлении расчетов в безналичном порядке с покупателем за которое оплачивает физ.лицом применяем ККТ. Поэтому на основании Поступления на расчетный счет формируем чек ККТ, он всегда у нас с признаком способа расчета – «Аванс». А если рассматриватьчто оплата за ООО, то это пост оплата и признак способа расчета должен быть «Оплата кредита». Правильно ли мы формируем чеки ККТ в 1С?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)
  1. Здравствуйте Татьяна. На скрине вижу прием аванса. А чек на окончательный расчет вы формируете в конце месяца? У физлица есть доверенность от ООО ? Он не подотчетник?

  2. Доверенности у физ.лица от ООО нет. Только в назначении платежа физ.лицо указывает счет и договор ООО. Поэтому мы делаем Корректировку долга с физ.лица на ООО. У ООО реализации выставлена еще в феврале, получается физ.лицо оплатило долг ООО. На ООО чек на реализацию мы не формируем. Получается у нас сформирован один чек на Аванс.

  3. Татьяна, все верно, при внесении оплаты физлицом за юрлицо надо пробивать чек.
    В случае, если сначала произведена реализация на юрлицо, а потом оплата физлицом за эту реализацию, то чек формируете с признаком способа расчета Оплата кредита (полный расчет тут не подходит, так как он предусматривает передачу товара/оказание услуги одновременно с расчетом за товар/услугу). Ну и конечно же делаете корректировку долга.

Комментарии закрыты.