Как сальдо с 10.09 перевести на счет 97.21 в 1С

Вопрос задал Оксана Г.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.84/10)

День добрый, используем программу Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, компания ООО УСН (доходы) На счете 10.09 есть на остатках програм.продукты, возможно ли их скомплектовать и поставить на учет по счету 97.21 для дальнейшего списания по месяцам, как это можно сделать?

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста. что конкретно за операция по списанию стоимости продуктов по месяцам.

    Списание производится документом Требование-накладная или в Отчете производства за смену.

    1. имеется ввиду в дальнейшем списание со счета 97.21

      1. А какие основания учитывать продукты на счете 97 поясните, пожалуйста, в плане нормативной базы для лучшего понимания вопроса.
        Гипотетически можете списать требованием в Д 97. Закрыть месяц и все проверить — устраивает или нет.
        И когда заполняете карточку для РБП, то там выбираете в поле «Вид актива в балансе» ту аналитику, что вам нужна. Т.е. где это сальдо по счету 97 будет в балансе.
        Корректность таких проводок с точки зрения БУ подтвердить не могу, а технически по алгоритму можно сделать.

Комментарии закрыты.