Как сальдо с 10.09 перевести на счет 97.21 в 1С

Вопрос задал Оксана Г.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

День добрый, используем программу Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, компания ООО УСН (доходы) На счете 10.09 есть на остатках програм.продукты, возможно ли их скомплектовать и поставить на учет по счету 97.21 для дальнейшего списания по месяцам, как это можно сделать?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста. что конкретно за операция по списанию стоимости продуктов по месяцам.

    Списание производится документом Требование-накладная или в Отчете производства за смену.

    1. имеется ввиду в дальнейшем списание со счета 97.21

      1. А какие основания учитывать продукты на счете 97 поясните, пожалуйста, в плане нормативной базы для лучшего понимания вопроса.
        Гипотетически можете списать требованием в Д 97. Закрыть месяц и все проверить — устраивает или нет.
        И когда заполняете карточку для РБП, то там выбираете в поле «Вид актива в балансе» ту аналитику, что вам нужна. Т.е. где это сальдо по счету 97 будет в балансе.
        Корректность таких проводок с точки зрения БУ подтвердить не могу, а технически по алгоритму можно сделать.

Комментарии закрыты.