1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1371).
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.158.23).
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.30.35).
Добрый день!
С 25.05. по 05.06. 2024 сотрудник находился на военных сборах.
В программе 1С:ЗУП была начислена выплата.
22.08.24 от военного комиссариата пришла компенсация средней заработной платы и страховых взносов за прохождение военных сборов согласно ПП РФ 704 от 01.12.04 г.
Подскажите, пожалуйста, как теперь в программе 1С:Бухгалтерия отразить данную выплату?
Спасибо.
Здравствуйте! Данные по начислению перегрузятся по синхронизации вместе с документом «Отражение зарплаты в бухучете».
Ведомость на выплату, если она проводилась в ЗУП, тоже перегрузится по синхронизации.
Возмещение расходов от военкомата отражается документом «Поступление на расчетный счет» с видом операции «Прочие расчеты с контрагентами»:
дт51-кт76.09
Расходы в учете отражаются документом «Операция»:
дт76.09-кт91.01.
В отражение все проводки по начислению по прохождению военных сборов легли на 70 это нормально ?
По умолчанию идет проводка на 70 счет.
По-хорошему её нужно отнести на 73.
Проще всего перенести сумму с 70 на 73 документом «Операция».
Потому что если мы сразу настроем отражение на 73 счет в ЗУП, то будут проблемы с выплатой, т.к. пока выплата прочих доходов по ведомости не автоматизирована.
Значит так все проводки сделать
Дебет 76 Кредит 73
— начислена компенсационная выплата работнику, призванного на военные сборы;
Дебет 73 Кредит 68
— удержан НДФЛ с суммы выплаты;
Дебет 73 Кредит 51
— выплачены денежные средства работнику;
Дебет 51 Кредит 76
— получены денежные средства от военкомата.
Мне не очень нравится проводка Дебет 76 Кредит 73.
Обычно рекомендуется:
Дебет счета затрат Кредит 73 — начислена компенсационная выплата работнику, призванного на военные сборы;
Дебет 76. — Кредит 91.01. — Отражены предъявленные военкомату расходы, подлежащие возмещению