Изменение номенклатуры в 1С

Вопрос задал Алла Т. (Москва)

Ответственный за ответ: Шаврова Ирина (★9.92/10)

Здравствуйте. Работаю в управляющей компании. Одна из наших задач обеспечить картами доступа в комплекс собственников и арендаторов ( они покупают у нас карты и мы их программируем на вход/выход ) Еще есть гостевые карты, которые выдаются посетителям бизнес-центра и возвращаются на выходе. При инвентаризации поняли, что закуплено слишком много гостевых карт 1 апреля 2019 года. Руководство приняло решение 1000 карт пустить в продажу в этом году. У карт разная номенклатура по названию ( разные поставщики) и гостевые учитываются на 10.09, чтобы указать ответственных, продажные на 10.06. Можно ли перенести с одной номенклатуры и счета на другую? Как это сделать? Ведем учет в 1С Бух 3.0 ( 3.0.87.28) Работаем на ОСНО

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Приложение № 1

    Добрый вечер, Алла! 🙂
    Если я вас правильно поняла, то можно попробовать использовать в вашей ситуации специальный документ Комплектация номенклатуры в разделе Склад.

    Создаете новый документ и заполняете его так, как показано на рисунке.
    После проведения образуются проводки списания с одной номенклатуры на другую.

  2. Приложение № 1

    Отчет ОСВ по счету 10 по этим номенклатурам покажет следующее (см. рисунок).

    Если вас это устроит, то можно использовать этот документ. Единственно, сумма списания определяется автоматически по учету списываемой номенклатуры в 1С.
    Если сумма должна быть другая, придется использовать Операцию, введенную вручную. Но методологически это не верно.

    Если вам подойдет Комплектация номенклатуры — используйте ее. Там все корректно.

  3. Проделала оба варианта. У меня или настроек не хватает или что-то делаю не так… По итогу увеличивается остаток на том же 10.09((( Без суммы
    ОСВ по 10 счету вообще не формируется

  4. Приложение № 1

    Покажите как вы оформили комплектацию. Сначала форму документа, потом проводки по документу.

    Еще пришлите настройки Счетов учета номенклатуры.

    Вы писали, что гостевые карты у вас учитываются на 10.09, а продажные на 10.06. Значит по ним должны быть остатки.
    В моем случае я остатки в ОСВ-10 вам показала, а вот настройки счетов учета номенклатуры

Комментарии закрыты.