Добрый день, при внесении счета-фактуры от поставщика в программу не правильно указали сумму, вместо 1810, поставили 1610. Декларация по НДС сдана. Подскажите, как правильно исправить эту ошибку?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:Бухгалтерии 3.0
Расчет налога при УСН за 1 квартал 2024 в 1С
Отчетность по страховым взносам (РСВ, ЕФС-1) за 1 квартал 2024 в 1С
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Если первичный документ от поставщика верный, ошибка при вводе документа, оформите документ Корректировка поступления вид операции — Исправление собственной ошибки. В поле «после изменения» укажите верную сумму. При проведении документа на вкладке НДС Покупки автоматически будут заполнены данные для уточненной декларации по НДС.
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки
Если в результате ошибки налог на прибыль не был завышен, уточненную декларацию по прибыли можно не подавать.
Но если по итогам текущего периода получен убыток, то необходимо произвести перерасчет налоговой базы за период, в котором произошла ошибка и представить уточненку.
Дополнительно по теме:
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
Ошибки прошлых лет в декларации по налогу на прибыль
.