Остаток товара числится в КУДИР, не списывается. Как списать ? По ОСВ 41 все списано. Товар куплен и продан, выручка поступила.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Чтобы решить вопрос нужен программист, в рамках ЛК такой вопрос не решить.
Причины мы тоже не озвучим, полагаю, что все таки дело в аналитике. Но это только предположение. Потому что если создавать простой пример в демо-базе, все закрывается корректно. Это когда простой учет и небольшая номенклатура, а когда уже организация в программе «с опытом», есть много операций, что-то где-то может не до провели по корректному алгоритму, отсюда и возникают сложности.
Что на самом деле, может узнать только программист.
Если будете сами, то только все вручную. Сколько времени уйдет на это — неизвестно.
Двумя кликами не решить вопрос.
Постепенно начать с более «легких» остатков и так доделать до конца, но будет очень долго.
Тут за все отвечают регистры, просто списать как сумму в операции, не получится.
Оксана, я же хочу понять, как пройти по цепочке остатка и сделать корректирующие проводки. Вы, как бухгалтер, пошагово можете мне написать, что вы делаете?
Создаем два документа
— Запись в КУДиР, заполнить Табл. 1-7
— документ Операции введенные вручную, добавляем регистр ИП МПЗ Отгруженные.
Чтобы остатки ушли, нужно корректно заполнить Операции введенные вручную, регистр ИП МПЗ Отгруженные:
— Вид движения -Расход
— Вид МПЗ — Товары. Вид можно посмотреть в документе Реализация
— Номенклатура — указываете. Я дополнительно проверяла нет ли у вас такой же номенклатуры, помеченной на удаление. Вдруг что-то не то выбрали
— Партия. Формирую ОСВ по счету 41.01 по данной номенклатуре, с аналитикой по документам и по дате смотрю, что это может быть за документ, например Поступление или номенклатура.
— Документ оплаты. Его как раз можно увидеть, если проваливаемся в Остатки Табл. 1-7. Именно его и выбираем.
— Документ отгрузки. Формирую ОСВ по счету 62. ХХ. Смотрю по дате, какая это может быть реализация. Когда по каким то семенам мало реализаций, то и выбрать легче.
— Кол-во, стоимость, выручка — данные беру из Табл. 1-7.
Чуть позже зайду в ваше базу, посмотрю ее.
Вот таким образом я подбираю данные.
Когда много документов Поступления, Реализации, это конечно сложный процесс.
Формирую универсальный отчет: Регистры накопления—ИП МПЗ отгруженные —Остатки и обороты.
Ввожу доп.настройки, чтобы сформировались только данные с конечными остатками и по определенной номенклатуре.
Из отчета видно, каким документом было поступление, оплата и реализация.
Отчет можно сохранить, чтобы каждый раз не формировать.
В вашей копии базы сохранила два отчета с готовыми настройками.
Как работать с Универсальным отчетом в 1С
Теперь я пробую подставить эти данные в документ Операция, который заводили ранее.
После исправления первой Операции, тк там в итоге не Комплектация, а Поступления. И покупатель другой контрагент, а нет тот , что выбирали. Остатки исчезли.
В следующем документе был неверно выбран документ Реализации и Поступления. Перевыбрала, указала те, что в отчете. Провела документа. Переформировала КУДиР, остатки ушли)
Так до конца я почистила все остатки по экспарцету. Все сразу в одном документе, добавляя строки.
Можете сформировать остатки в КУДиР , по этим семенам остатков не будет.
Таким образом формируя отставки в УО по ИП МПЗ отгруженный, смотрите документы аналитики, заполняете в документе Операция. Проведите документ и формируете КУДиР. Должно все получится.
Забыла прикрепить скрины, исправляюсь.
Оксана, как же хорошо! Спасибо огромное, буду разбираться.
Оксана, добрый день. Я правильно понимаю, что лист КУДИР дополнительно не надо проводить? Только операции?
Чтобы списать остатки нужна только Операция.
Доходы уже были учтены ранее?
Если да, то получается, что не надо.
Вот так мелькает и пропадает
Отчет становится бледным или что пропадает? Мне кажется это техническая какая то проблема.