Добрый день, Эксперты. Помогите разобраться в данной ошибке, скрин прилагаю. Спасибо.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день, Екатерина.
Данная проверка осуществляет проверку учета входящего НДС в подсистеме НДС.
Суммы НДС, предъявленные поставщиками, фиксируются в регистре НДС предъявленный со знаком «+» (вид движения Приход).
В процессе отражения определенных событий в регистре фиксируются прочие движения со знаком «+» и «-».
Сама проверка заключается в анализе остатков по регистру НДС предъявленный, они не могут быть отрицательными, т. к. это будет означать, что сумма НДС, принятая к вычету из бюджета, больше суммы НДС, предъявленной поставщиком. Проверьте сумму НДС в документе Поступления (акт, накладная) и в счет-фактуре, оформленному по данному документу в книге покупок. При наличии отрицательных остатков сообщается об ошибке.
Попробуйте выполнить рекомендации программы перезаполните документ и проведите документ Формирование записей книги покупок. Если были оформлены документы Восстановление НДС, то перезаполните и проведите их. Выполните повторно экспресс-проверку.
При наличии отрицательных остатков сообщается об ошибке.
Татьяна, добрый день. Вот где ошибка: документ на сумму 113 100,00р., а в Декларации НДС 113 100,01р. посмотрите вложенные файлы, пожалуйста. Как избавиться от этой ошибки?
А это документ поступления.
Добрый день, Екатерина.
Посмотрите какая сумма НДС стоит в документе Поступления (акт, накладная). Если сумма отличается от той, которая в декларации по НДС, исправьте. Перепроведите документ поступления. Перезаполнить документ Формирование книги покупок и сделать Экспресс-проверку.
сумма НДС в документе поступления и в декларации совпадает.
0,01р.разницы только в общей сумме по документу и отраженное в декларации.
Возможно, была замечена ошибка в первичном документе на 0,01р.и исправлена уже после сдачи декларации НДС. Какая возможность сейчас избавиться от этой, надеюсь, несущественной ошибки? Перепровести первичный документ, увеличив на 0,01р., а потом сделать корректировку долга от поставщика?
НДС по данному счет-фактура принимается к вычету в 4 квартале? Если да, то откройте документ Формирование книги покупок и перезаполните его. После этого сделайте экспресс-проверку.