Здравствуйте! 1С КОРП релиз 201.16. В июне 2026 года был экспорт несырьевых товаров в Беларусь. По ошибке в счет-фактуре не указан код товара, декларация по НДС за 2 квартал сдана. Как поступить? Как поправить?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Напомните, пожалуйста, во 2 кв собрали документы и подтвердили экспорт в ЕАЭС в декларации по НДС, при этом в счет-фактуре не указан код товара или как-то иначе
Во 2 квартале только отгрузили товар,экспорт не подтверждали, будем подтверждать в 3 квартале 2026
Декларация по НДС не включает эти данные, они в нее не попали — верно?
В самой СФ не тот код ТН ВЭД по товару указали?
А открыть период и справить код в карточке номенклатуры, в ТОРГ-12 и соответственно СФ не можете?
Подробнее
Реализация на экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров и готовой продукции в 1С
Если нет возможности открыть период, можно предложить следующий вариант исправления.
Так как ставку НДС не подтвердили во 2 квартале, то вносить исправления в декларацию НДС не требуется.
Скорректировать код вида товара можно через документ «Корректировка реализации» — вид операции «Исправление в первичных документах»; отражать корректировку — «Только в учете НДС».
На вкладке «Товары» в строке «После изменения» проставляем код ТН ВЭД.
Выписываем счет-фактуру исправленный внизу формы документа.
Документ сделает запись доп. листа Книги продаж, но эта запись нам не нужна.
Заходим на вкладку «ДтК» — галочка «Ручная корректировка» — «Запись доп. листа» — «Нет» — «Корректируемый период» — удаляем запись — «Сторнирующая запись доп. листа» — «Нет».
Корректировка позволит уточнить код ТН ВЭД и сформировать исправительную счет-фактуру на экспорт в ЕАЭС.
Далее при подтверждении ставки НДС 0% в 3 квартале в Книгу продаж подтянется уточненная счет-фактура с кодом ТН ВЭД.
Все верно, в декларацию по НДС за 2 квартал 2026 года этот счет-фактура не попал, изначально в счет-фактуре совсем не был указан код ТН ВЭД, сейчас я открыла период,внесла в карточку товара код ТН ВЭД, перепровела ,он отобразился в счет-фактуре, выслала исправленный покупателю в Беларусь.
Просто были сомнения,что нельзя уже исправить ,что-нибудь попало в регистры.Но т.к. в саму декларацию по НДС еще ничего не попало,то так и поправлю. Спасибо
Спасибо за ответ