Здравствуйте! Заполняла отчёт ефс-1 раздел 2 и увидела нестыковку в сумме взносов за предыдущий квартал. Стала разбираться, и действительно есть расхождение в 19,54 руб. Это с июня тянется, не пойму как в прошлом отчёте не отразилась эта сумма. 30.06 был начислен отпуск, выплата была 4 июля вместе с ЗП.
Не знаю, теперь что делать, пересдавать отчёт или можно перепровести отпуск не июнем, а в начале июля. Выплата то все равно была в июле. Поможет ли это? Не хочется корректировку подавать.
Спасибо
Все комментарии (7)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! Да, можно провести документ Отпуск июльской датой, затем в документе Начисление зарплаты зайти справа в меню Ещё — Пересчитать взносы.
Это частая проблема, пользователи проводят документ Отпуск после проведения документа Начисление зарплаты и получается, что с суммы отпускных не доначисляются страховые взносы. На той неделе написала разработчикам, чтобы добавили предупреждение в документ Отпуск, что «документ Начисление зарплаты с переключателем Окончательный расчет уже проведен за этот месяц». Может быть реализуют.
Добрый вечер! Сделала, как Вы сказали, все получилось. Очень рада, что не надо пересдавать ничего)) Спасибо!
Кстати, как раз хотела спросить, почему программа сама каждый месяц делает начисление зарплаты в середине месяца, когда еще не был начислен аванс. Это напрягает, честно говоря. Потом вот такие нестыковки получаются. Это можно как-то поменять?
Добрый день! Вы имеете в виду, что появляется проведенным документ Начисление зарплаты с переключателем Окончательный расчет? Это может происходить, если запускается процедура Закрытия месяца. Т.е. если сейчас запустить Закрытие месяца — октябрь 2025, то программа сформирует документ Начисление зарплаты с переключателем Окончательный расчет.
Здравствуйте! Нет, закрытие месяца не делаю сразу, много что меняю. Посмотрела сейчас — нет, месяц не закрыт. А начисление уже висит)) Это не так давно началось, я сначала пугалась даже, когда не было еще аванса, а уже окончательный расчет проведен.
Я так понимаю, нет такой спец. настройки в программе?
Добрый день! Сейчас в программе есть настройка — закрытие месяца по расписанию — Закрытие месяца по расписанию в 1С , возможно закрытие месяца запускается само согласно расписанию.
Здравствуйте! В связи с тем, что у меня нестыковка в суммах была из-за отпускных, стала сомневаться, а не поехали ли у меня суммы в других отчетах — перссведениях и РСВ, например. Мне еще в сбисе выскочило предупреждение о нестыковке между отчетами, но это оказалась рекламная замануха их сервиса по сверке, ничего конкретного там не говорится, и я посмотрела — в каждом отчете такая ерунда. Но это меня заставило задуматься, вдруг я где-то просмотрела нестыковку. Можно ли в 1С сделать какой-то отчет чтобы свериться, кроме анализа взносов? В самих отчетах как-то неявно это. РСВ с разными тарифами. Я попробовала, мне не состыковать суммы так сразу.
Добрый день! Можно для проверки скачать наши донастроенные отчеты — Настройки отчетов в 1С:БП для анализа страховых взносов