Прошу помочь в таком вопросе. Доплата 2%. В расчетном счете — посмотрите: все правильно отразили: сумма прихода = сумме НДС. А когда делаю Регистрацию счетов-фактур на аванс: НДС выделяется из этой суммы в т.ч. А как будет в декларации?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Я забыла прикрепить файл.