Ошибка в распределении НДС, исправление книги покупок в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена Ш. (Иваново)

Ответственный за ответ: Ольга Клешнёва (★9.96/10)

Добрый день. Подскажите пожалуйста, как заполнить уточненную декларацию по НДС в результате неправильного распределения НДС? Мы ведем раздельный учет НДС, по итогам 1 квартала 2026 г. выяснилось, что по некоторым поступлениям НДС распределился неверно. Документы перепровели. Нужно ли в этом случае использовать дополнительные листы к книге покупок и как это сделать в программе?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)
  1. Здравствуйте!

    Скажите, пожалуйста, какие исправления вы делали? Правильно ли я понимаю, что при обнаружении ошибки в текущем квартале вы сделали корректировку поступления в большую сторону или меньшую?
    Если не верно поняла вас, то уточните, пожалуйста.

  2. Мы осуществляем деятельность облагаемую и необлагаемую НДС, соответственно ведем раздельный учет НДС. В конце квартала делаем Операцию «Распределение НДС». В результате часть НДС включается в стоимость товара, часть принимается к вычету. После подачи декларации НДС, мы обнаружили, что неправильно распределили НДС по основным средствам (купили их в феврале, распределение сделали в марте, но согласно подпункту 1 п. 4.1 ст. 170 по ОС и НМА, принимаемым к учету в первом или во втором месяце квартала, расчет пропорции можно производить по итогам соответствующего месяца). Сделав соответствующие корректировки, мы перепровели операцию «Распределение НДС», в следствии чего сумма к вычету изменилась. Теперь нам нужно сдать корректировочный отчет по НДС и хотелось бы узнать правильный алгоритм действий исходя из нашего примера до момента подачи корректировки по НДС. Какие разделы должны входить в состав уточненной декларации по НДС, нужно ли оформлять дополнительные листы к Книге покупок?

    )

  3. Здравствуйте!

    Да, верно Распределение НДС мы делаем в месяце покупки (не ждем конца квартала).
    Исправления делаем через дополнительные листы.
    В программе: При формировании книги покупок поставить галочку Запись доп. листа и дату корректируемого периода (образец во вложении)

    Автоматизации в программе нет, алгоритм такой:
    1. Сделать сторно документа Распределение НДС, чтобы заново его перераспределить.

    2. Сторно документа Формирование записей книги покупок, в операции оставьте только те суммы, которые неправильно распределены.

    Аналогично почистите регистры. Далее в регистре НДС Покупки установите в графе Запись дополнительного листа — Да и укажите корректируемый период.

    3. Создайте новый документ Распределение НДС. На вкладке Распределение оставьте только нужные счета-фактуры и нажмите Распределить.

    4. Ввести документ Формирование записей книги покупок, установите в графе Запись дополнительного листа — Да и укажите корректируемый период.

    Уточненная Декларация по НДС заполнится автоматически.

Добавить комментарий