Добрый день. Помогите, пожалуйста, корректно отразить в программе и подскажите, как сдавать декларацию. В 22 году был получен аванс от покупателя, работы выполнены, аванс зачтен. В 23 году выяснилось только сейчас, что часть аванса не должна зачитываться, переносится покупателем на 23 год. Как быть, чтобы не влезать в 23 год, уже пройдены аудиторские проверки, сдана везде отчетность.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Если я правильно поняла, нужно чтобы на счете 62.02 остался аванс.
Текущим периодом оформите документ Операции, введенные вручную, вид операции Сторно. Выберите документ Реализации.
После заполнения документа, оставьте только строку с зачетом: Д 62.02 К 62.01.
Закладку НДС продажи очистите.
Второй строкой добавьте проводку Д 62.02 К 62.01, укажите сумму зачета с плюсом.
Проведите документ, проверьте ОСВ по счету.