РСВ, корректировка.

Здравствуйте! Нам необходимо внести изменения в РСВ за май 2024г. по одному сотруднику. Уменьшается сумма выплат и взносы с этой выплаты. При создании корректировки РСВ за 2кв раздел 3 содержит измененные данные только этого человека, посылать неизмененные данные по всем сотрудникам не нужно? Персонифицированные сведения корректировку за май 2024 на этого человека посылать не нужно? Достаточно послать только РСВ корректировка за 2кв.2024г.?

Перерасчет взносов

Как подать корректировку по рсв за 2023 года если у двух сотрудников не должно быть подраздела 2 раздела 1(права на досрочную пенсию) Клиент просто убрал из должности эти строки и все.Как перерасчет взносов сделать чтобы программа увидела что этих галочек уже нет. В перерасчет страховых взносов ничего не меняется, ведь зп посчитана по старой должности, как корректно отобразить это.

Требование по расхождениям между Персонифицированными сведениями и РСВ

Добрый день, налоговая требование прислали по расхождениям, не могу сообразить как найти расхождения, первый раз у меня расхождения, может можно настроить отчет что бы увидеть расхождения? Проверила руками РСВ и персонифицированный отчет по сотрудникам, цифры совпадают. Идентификатор КС 2.06; 2.08

Уточнить РСВ в части приложения

Добрый день! Сдали РСВ за 1 полугодие 2024, но не заполнили приложение № 1 к разделу 1. Все цифры по взносам/людям указаны верно, а вот по основанию для пониженных взносов информацию не заполнили, получили от ИФНС требование о представлении пояснений. Подскажите, пожалуйста, как создать корректировку РСВ в нашем случае и какие разделы с какими данными туда включать?

Корректировка РСВ за предыдущий период.

Добрый день! Отделение СФР прислало нам уведомление о необходимости сделать корректировку по сотруднику, который занят на вредных условиях труда. Мы приняли на работу в декабре 2023 г. электрогазосварщика, в декабре только он проходил обучение и не был занят в вредных условиях труда. Отдел кадров не подали по нему льготный стаж. Но программа начислила ему взносы по доп. тарифу в размере 2 % от суммы заработка за декабрь 2023г. (так как эта профессия попадает в подпункт 2-18) . Теперь Фонд просить сдать корректировку и убрать излишне начисленные взносы с личного счета сотрудника. Подскажите пожалуйста, как лучше это сделать? Если буду сторнировать доход в учете доходов для исчисления страховых взносов, то и взносы по 30 % тоже сторнируются. Мне необходимо убрать только базу по доп. тарифу .

Не во все разделы РСВ попадает сумма больничного, как сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами, ( за первые 3 дня)

1. За 1 кв. 24 года в РСВ в Подраздел 1 отражена правильно сумма всех выплат (стр 030), в этой сумме есть больничный (БЛ), 3 дня за счет работодателя и еще и открытые в течение 30 дней после увольнения. Этаже сумма отражается в стр. 040, как сумма, не подлежащая обложению в соответствии со ст. 422 НК. База для исчисления страховых взносов по стр. 050 отражена правильно и правильно начислен страховые. в Подразделее 2 (по дополнительному тарифу, тяжесть труда 3,1 и 3,2) сумма БЛ не отражается, а в строке 020 2Сумма выплат и вознаграждений» и стр. 040 «База для исчисления страховых по доптарифу» сумма сразу встает без БЛ В итоге все страховые (по основному тарифу и доп тарифу в расчете за 1 кв. 24г. начислены правильно. 2. В РСВ за 1 полугодие 24г. в Подраздел 1 попадает еще 4 БЛ за 2 кв. 24 и правильно отражается обшая сумма БЛ за 1 полугодие = один БЛ за 1 кв + четыре БЛ за 2 кв. НО в Подразделе 2 по доптарифу по строке 040 «База для исчисления страховых по доптарифу» отражается только по двум БЛ за май и июнь из четырех БЛ, а по стр. 040 итого за 1 полугодие отражается сумма одного БЛ за 1 кв. и сумма по двум БЛ за 2 кв. И конечно сразу ошибка, разрыв на сумму по БЛ за 1 кв. , которой не было в Подразделе 2 в РСВ за 1 кв.. Я не знаю откуда ее программа видит. Отчитываюсь через СБИС. Исправить вручную не вариант, т.к. много людей и бользая суммы ЗП и страховых. Я попыталась сформировать корректировку за 1 кв. 24, что бы больничный как и в 1 Подразделе также встал во 2 Подразделе. Расчет формируется также как и первичный. Т.е. один БЛ за 1 кв. 24 и два БЛ за 2 кв. совсем не отражаются в Подразделе 2, этаже проблема появится в РСВ за 9 месяцев с неотраженными больничными во 2 квартале. ВОПРОС: что сделать, чтобы все больничные попали в подраздел 2 в стр 020 «общая сумма вфплат» и в стр. 030 «База , не подлежащая обложению страховыми взносами»

РСВ отрицательная сумма 2 кв.24г.

В апреле сотруднику начислена з/п на один день больше, взносы начислены по тарифу 30 и 15% (тариф МСП). В мае по больничному листу отсторнировался этот день и взносы отсторнировались по тарифу 30%, а не 15% больше никаких начислений нет, т.к. работник до сих пор находится на больничном. Как правильно отразить в РСВ данную ситуацию или ее нужно править в ручную

РСВ

Добрый день, подскажите пожалуйста как найти ошибку при проверке РСВ выдает ошибку что с начала года сумма неправильная, начисленные взносы за период 1 кв плюс второй квартал недают итоговую сумму. При проверки Анализа страховых взносов и РСВ все суммы сходятся. Не идет только итог за полугодие