Программа семинара

  1. Международные многосторонние и двусторонние соглашения стран-членов ЕАЭС и национальное законодательство: их соотношение. Чем руководствоваться при заключении сделок и в вопросах налогообложения? Принципы взаимодействия государств-членов в сфере налогообложения
  2. Принципы взимания косвенных налогов в государствах-членах ЕАЭС. Налогообложение НДС сделок с резидентами ЕАЭС: сложные вопросы, разъяснения и интересные примеры из судебной практики. Применение Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг к Договору о ЕАЭС и положений НК РФ об НДС. В каких случаях российский налогоплательщик должен уплачивать НДС в стране ЕАЭС? Какие нюансы необходимо учитывать при заключении экспортных и импортных договоров? Особенности документооборота. Типичные ошибки налогоплательщиков.
  3. Принципы налогообложения доходов в сделках с организациями-резидентами ЕАЭС. Место уплаты налога на доходы. Особенности исполнения функций налоговых агентов, предусмотренные НК РФ. Принципы применения межправсоглашений об избежании двойного налогообложения. Начало применения многосторонней Конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (MLI BEPS) в отношении Казахстана.
  4. Особенности валютного и «противоотмывочного» контроля сделок и расчетов с резидентами стран ЕАЭС

У вас нет доступа на просмотр этого раздела

Чтобы получить доступ, оформите коммерческую подписку.

Проверить свою подписку можно в Личном кабинете или уточнить у своего личного менеджера.

 

Купить разово
9990 ₽
  • Участие в этом прямом эфире
  • Полная запись эфира
Купить сейчас
Купить подписку
5817 ₽ / в месяц
  • Неограниченный доступ ко всем прямым эфирам рубрикатора
  • Полный доступ к базе знаний
  • Подписка сроком от 12 месяцев
Купить сейчас