Здравствуйте!
Наша организация при оплате услуг ошибочно выбрала прежний банк поставщика.Банк вернул деньги. Как оформить возврат этих денег.Наша организация на УСН, доходы минус расходы.




Бухгалтерский адвент-календарь!
Открывайте подарки от Бухэксперт, заряжайтесь праздничным настроением и делитесь им с коллегами!
Добрый день, Ольга.
Оформите документ Поступление на расчетный счет:
— вид операции — Прочее поступление;
— Плательщик — Банк;
— Счет расчетов 60.01;
— Контрагент — Поставщик
Здравствуйте, Татьяна!
Спасибо за ответ.
А отражение в УСН надо обнулить сумму и выбрать доходы не принимаются?
Если у вас при перечислении денег поставщику услуги были поставщиком оказаны, то при проведении документа Списание с расчетного счета (счет расчетов — 60.01) в КУДиР отражается расход. Тогда при проведении документа Поступление на расчет счет сумму в поле Доходы УСН обнулять не надо. В КУДиР отразится доход. Если при перечислении денег поставщику услуги вам не были оказаны (перечислен аванс поставщику) в КУДиР расход не отражается, то в документе Поступление на расчетный счет (счет расчетов — 60.02) в поле Доходы УСН поставьте ноль.
Поставщику были еще раз перечислены деньги на расчетный счет действующего банка 24 января и этим же числом были оказаны услуги.
Сформируйте ОСВ по счету 60 по данному контрагенту . Счет 60 должен закрыться. Сформируйте КУДиР. В КуДиР по данной услуги должна быть либо одна запись — расход, либо две записи расход и одна запись приход. Все зависит от последовательности проведения документов.
Спасибо, Татьяна.Вопрос можно считать закрытым.
Рада была помочь.