Коллеги, здравствуйте.
Проконсультируйте, пожалуйста, по следующему вопросу. В мае 2026 года документом «Перемещение товаров,материалов» были перемещены с 43 счёта на счёт 10 несколько позиций готовой продукции. Затем документом «Требование-накладная» часть позиций было списано в производство другой готовой продукции. В результате, чего возникла разница между бухгалтерским и налоговым учётами. Программа отразила ОНО на счёте 77. Но эта разница не погашается. Каким образом она должна погасится? Или надо сделать сторно начисления? Скрин шоты прилагаю. И второй вопрос: Почему по некоторым позициям в оборотах счёта 77 отрицательные числа красным с минусом? Это нормально?Спасибо.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Если вопрос по Организации с ПБУ 18/02, то вместе с вопросом всегда прикладывайте скрин Главное — Учетная политика — блок настройки ПБУ 18.
С 2020 года в 1С рекомендуем балансовый метод без ПР и ВР
Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С
С текущего года переходите на него, пожалуйста, если применяете другой вариант.