Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика в 1С

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.88/10)

Здравствуйте, у нас на 19 счет есть НДС, но сф поставщик так и не предоставил. К возмещению не взяли, тк прошло уже более 3х лет как можно закрыть эту сумму?

Метки консультации: —
Все комментарии (1)
  1. Здравствуйте!

    Данный НДС надо списать на прочие расходы не НУ
    Используйте документ Списание НДС
    Чтобы он заполнился максимально автоматически — в документе Поступление (акт, накладная, УПД) выберите в шапке Создать на основании — Списание НДС

    Вкладка Счет списания заполнится автоматически, но все равно проконтролировать
    Счет списания НДС: 91.02
    Прочие доходы и расходы: Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика (настройка статьи не НУ — снять флаг Принимается к налоговому учету в карточке данной статьи)

    В НУ списанный НДС не принимается в расходах (Определение ВС РФ от 24.03.2015 N 305-КГ15-1055)

    Пригодится
    Документ Списание НДС в 1С

Комментарии закрыты.