Здравствуйте!
Клиент в 2025 году оплатил аванс по ставке НДС 20/120 за техподдержку в 2026 году.
В 31.03 была реализация на часть аванса. НДС с отгрузки 22%, зачет аванса 20/120.
А 09.04.клиент доплачивает 2% НДС.
Сделали корректировку авансового счет-фактуры.
А что делать с зачетом аванса 1 квартала?