Добрый день
Во 2 кв 2026 г вносили исправление в упд (исправление, неверно указали сумму реализации). Сегодня пришло требование налоговой с кодом ошибки 9. Не могу понять что не так и как на такое требование отвечать, по книге продаж вроде все верно указано. Помогите пожалуйста разобраться
Добрый день!
В Книге продаж за 2 квартал 2026 отражено исправление реализации текущего периода, и сумма стоит с плюсом, с минусом и потом строка верная.
Так исправляем реализацию только через доп. лист Книги продаж и покупок.
Если вносим корректировку реализации на уменьшение в текущем периоде, то минусов в основной Книге продаж декларации быть не должно.
Есть запись в Книгу продаж не верная.
После корректировки на сумму корректировки формируется запись в Книгу покупок и уменьшает сумму только на корректируемую.
Алгоритм проведения корректировки в нашем материале (пункт «Корректировка реализации в сторону уменьшения в 1С 8.3 в текущем периоде»).
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Сейчас нужно сформировать уточненную декларацию по НДС.
Удалить неверную корректировку реализации и сделать повторно, как описано в материале.
Сформировать уточненную декларацию НДС.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Исправление проводите сначала в копии базы, так как потребуется удалить неверную корректировку и провести повторно новую.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Дополнительно уточните, пожалуйста, в своей ФНС порядок исправления текущей декларации через доп. листы или исправление первоначальной. Возможно, только объяснения.
Скорее всего, потребуется открыть период и внести исправление в неверную декларацию или исправление через доп. листы.
Как убрать сумму с минусом из книги продаж при исправлении технической ошибки НДС в текущем периоде через документ Корректировка реализации в 1С