Добрый день. ИП на УСН 6% и НДС 5%. Помогите разобраться, пожалуйста, и решить проблему.
1С формирует постоянно, каждый квартал (а именно 2 кв. 2026), СФ на аванс, и по счету 76АВ сальдо по дебету стоит. У нас практически всегда идут реализации и оплата от покупателя квартал в квартал (или дата в дату), т. е. реализ. и оплата в одном месяце или в квартале, но закрывается реализация, долга нет по контрагентам. Редко когда не в один период закрывается оплата реализацией или реализация оплатой. Я проверила выборочно счет 76АВ, и там суммы НДС именно по которым есть и реализ. и оплата. Т. е. программа зачем-то потом при формировании декларации формирует авансовый СФ 30.06.26. Получается, что программа не видит и не зачитывает оплату с реализацией. Это неправильно. Как это исправить, т. к. руками проверять каждую сумму и контрагента нереально, их тысячи за квартал. В чем, мб, проблема? Может, какие-то настройки не установлены, если это так, то как настроить? Чтоб зачет был в программе и она не формировала ненужные СФ на аванс. В Учетной политике стояла галочка у НДС с 01.01.2026, что не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода, а с 1 апреля 2026 поставила «Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца месяца». Скрины прикрепила. Помогите, пожалуйста. Где что настроить, чтоб все зачитывалось.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Проверяла на релизе 3.0.201.16. По вашим настройкам провела в своей базе. Ошибок таких не возникло.
Такие ошибки, как вы описываете смогла воспроизвести при неправильной хронологии проведения документов. Т.е. сначала провела реализацию, а затем загрузила банковскую выписку задним числом. Тогда СФ на аванс запролнились не смотря на настройку.
Вторая возможная причина, это развернутое сальдо по сч.62. Например, из-за того, что указаны разные договора (пример во вложении)
Третья причина: Например, покупатель оплатил 30 апреля , а реализация 1 мая. Тогда тоже СФ на аванс будет выписываться. Т.к. ваша настройка -» Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца месяца» означает, что СФ на авансы создаются только по суммам предоплаты, не зачтенным в течение того месяца, в котором они были получены.
Так же на вашем скрине карточка сч 76АВ видно, что оплата прошла 10.04.26, а СФ сформированы 30.04.2026, возможно у вас не было реализации в апреле, а только в мае.
Давайте проверим настройки в договоре с контрагентом
Порядок регистрации счетов-фактур на аванс должно быть указано «Регистрировать счета-фактуры на аванс в порядке, соответствующем учетной политике». Если, например, будет установлен другой статус (во вложении в моём примере установлено — «Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса»), то СФ на аванс в этом случае так же будут формироваться.
Так как у нас реализация ведется в унф, а потом всё переносим в 1С, то сначала мы проводим выписки банка, а потом по периодам / по месяцам выгружаем реализацию после закрытия месяца. Это для того делается, чтобы, если вдруг что-то меняется в реализации, то в 1С попадало сразу всё верно. Поэтому да, банк сначала, а реализ. позже.
Причина 2. У нас у всех контрагентов ОДИН договор (т. е. нет двух или трех, нет разных договоров). Поэтому дело точно не в договорах. Также у всех контрагентов в договорах стоит «Регистрировать счета-фактуры на аванс в порядке, соответствующем учетной политике». Я проверила. Дело не в договорах и не в сальдо по 62 счету из-за договоров.
Третья причина — это понятно. Тут вопросов нет.
Вложила скрин контрагента, где реализация каждый месяц 03/04, 03/05, 03/08/06 и оплата в эти же периоды 08/04, 25/05, 08/06, суммы полные, как в реализ. НО СФ на АВАНСЫ сформированы, как в скрине. Почему? И так у всех почти контрагентов.
Настройки Учетной политики менять не надо внутри года
И если надо меньше СФ на аванс, то как раз выбирать Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода
Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С
Удалите настройку про Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца месяца в История изменений
Потом с апреля
Операции — Закрытие месяца
Отменить закрытие месяца — перепровести документы — выполнить Закрытие месяца
так дальше май и июнь, июль перепровести
Потом
Банк и касса — Регистрация счетов-фактур — Счета-фактуры на аванс
После этого приложите, пожалуйста, скрин
ОСВ по счету 62.02
Показать настройки — флаг Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентами
Отбор по «Ива»
Период — 2 кв 2026