Здравствуйте!
У нас ЕСХН.
Проводим зачет (Корректировка долга).
Дебиторская задолженность у нас по сч. 62.01 (вид договора С Покупателем)
А кредиторская -это перевыставленные расходы (сторонняя орагнизация действует как Агент-вид договора — С комиссионером на закупку).
(?) Когда делаем зачет, то доходов в НУ почему-то не возникает.
Понимаем, что это из-за вида договора нашего Агента по закупке. Но ведь это неправильно, доходы то должны отразится.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.