Добрый день.
По результатам выездной проверки СФР выставил требование об уплате излишне понесенных расходов по больничному, который был оплачен за счёт СФР, и доначислил взносы.
Ка правильно отразить доначисленные расходы и взносы в 1С ЗУП и БУХ?
На стороне 1С БУХ сделаны платежи.
Доначисленные взносы закрывать счётом 69.11 или 91.02?
Каким счётом закрывать доначисленные расходы?
Добрый день! Уточните, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что начислили сотруднику больничный за счет СФР, но, например, указали средний заработок больше, в результате СФР переплатил, предположим, что сумму 1000 рублей. Сейчас СФР требует перечислить ему 1000 переплаты? У сотрудника её удерживать не будете?
Елена, добрый день.
Да, ситуация Вами описана верно, кроме последнего. Удержание с сотрудника производить не будем.
Добрый день! На мой взгляд, чтобы не путать начисленную сумму с текущими взносами, лучше её провести через 76 счет.
Т.е. в Бухгалтерии проводим документ Операция, где указываем проводку дт91.02 -кт76.09 СФР — Начисление штрафа и возмещение излишне понесенных расходов ФСР в 1С
Перечисление в СФР отразим документом Списание с расчетного счета с видом операции Прочее списание: дт76.09 СФР — кт 51.
Елена, подскажите, а кукую статью затрат отразить для счёта 91.02 при отражении доначисленных сумм страховых взносов?