Здравствуйте! ООО на ОСНО. 19.02 был выставлен поставщиком УПД на 6 000 000, в т.ч.НДС 22% за продукцию. А потом при проверке оказалось, что они напутали и не добавили НДС. И в мае перевыставляют тот же УПД на верную сумму 7 320 000, в т.ч.НДС 22%. А период закрыт, декларация НДС и прибыль сданы. Ну допустим прибыль не будем сдавать ( при увеличении расхода это право, а не обязанность). А вот как с НДС быть? очень не хочется пересдавать корректировку. Подскажите, пожалуйста, можно без нее обойтись?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Хорошо, что все получилось)
Мария, перепроверила все документы и сделала по Вашим инструкциям. Все получилось как надо. Просто шедевр, не устаю Вами восхищаться!!! Вы лучшие! Спасибо!