Подскажите, если выплаты сотруднику (компенсируем его оплату билетов) мы относим на не принимаемые в учете, сч.91. Ставим как натуральный доход. А начисление взносов на какой счет относить и как это настроить в программе?
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности